你好,可能是年度收了一整年的物业费,做到预收账款,所以每个月要把预收的款,确认收入。
你好,老师,物业行业的,请问为什么之前的会计月底都会做一笔借预收账款,贷,主营业务收入,我去查了预收账款科目是平的,为什么这样做的
之前那个会计做的物业费科目调整,借预收账款68.28贷应收账款68.28,请问我现在怎么调平呢?
老师,我们是建筑行业,前面会计做账都是用的预付和预收,开票分录是,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,这样可以吗
老师你好,请问一下,我之前收了预收款1万元,做的账是 借:银行存款 1万 贷:预收账款 1万元。这次结清账款收到8万。开票是9万元,我现在做的账是 借:银行存款8万 预收账款1万 贷:主营业务收入9万 。请问这样对吗
老师 一个物业公司 当年的收入做成主营业务收入就是借银行存款,贷,主营业务收入。那收的是以前年度的物业费。做的就是借银行存款,贷,应收账款。这个应收账款是为什么呢?
老师,小规模纳税人季超30万免税额度了,是不是全额纳税?填第几行里?无票+有票都有
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
但是每笔进款都是做主营业务收入的呀
按照你说的,每笔款直接只做了收入,那应该预收余额,那她却一直做借预收账款,那就是现在预收账款借方有余额的。你可以查下这个科目。