你好,对方已付款 借:银行存款,贷:预收账款 实际业务只发生了一部分,根据业务发生情况开具发票 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税
请问 公司收到部分账款,还有一部分对方公司还没有支付,但我已经把全额发票开给对方了,怎么做会计分录呢, 谢谢
老师,你好,请问对方已付款并让开票,但是实际业务只发生了一部分,怎么做会计分录
你好老师。请问我们公司给政府部门发生了一些业务,实际金额5000,但是对方要求开8000票,这个差异3000怎么做账好些?
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?实际业务是10400
实际发生金额是13333,汇款金额是133333,多汇12万,对方开票开了133333,并且把税点扣除,并且把剩余的款退回了,请问怎么做会计分录
老师,开的服务费发票能抵扣采购货物的发票吗
老师,所得税季报的时候显示营业收入小于增值税申报收入9万多,这个是因为固定资产清理,没事吧
老师,我接了别人的账,对方用的是管家婆系统,我用的是T3的系统。把凭证导入我的系统后,资产负债表里面,预付账款期末余额跟应付账款的期末余额,相差530.05.我的多了530.05.这是怎么回事了
老师,为什么含税和未税算净利润会差那么多啊
社保基数是上调了吗?养老,工伤和失业一共一个人交多少?我们是最低档的社保
社保基数是上调了吗?养老,工伤和失业一共一个人交多少?
老师,季度申报所得税,要先申报财务报表吗再申报企业所得税,先申报财务报表的话,所得税费用又没有出来,跟所得税费用出来后,反记帐再出报表,这样岂不是报表又不一样了
光伏售电合同需要交印花税吗,是按买卖合同交吗
可以听上期学的内容吗
老师,您好,季节性用工也是得签劳动合同才能记入残保金人数吧
我们收了他50万,他要求全部开给他们
你好,不是收到多少款项就按多少金额开具发票的。 而是按实际销售货物情况开具发票才是的
本来是这样的,但是现在有业绩,领导要求这样,而且有些单位是我们拿发票去败给我们打钱
你好,不是收到多少款项就按多少金额开具发票的。 而是按实际销售货物情况开具发票才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,我们开发票了,别个才给我们打钱
你好,不能因为开具发票才给钱就提前把没有实现的收入开具发票啊
老师给我们这个业务后面肯定要发生,只是提前确认收入了
你好,不得提前确认收入,也不得随意提前开具发票的