你好,对方已付款 借:银行存款,贷:预收账款 实际业务只发生了一部分,根据业务发生情况开具发票 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税

请问 公司收到部分账款,还有一部分对方公司还没有支付,但我已经把全额发票开给对方了,怎么做会计分录呢, 谢谢
老师,你好,请问对方已付款并让开票,但是实际业务只发生了一部分,怎么做会计分录
你好老师。请问我们公司给政府部门发生了一些业务,实际金额5000,但是对方要求开8000票,这个差异3000怎么做账好些?
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?实际业务是10400
实际发生金额是13333,汇款金额是133333,多汇12万,对方开票开了133333,并且把税点扣除,并且把剩余的款退回了,请问怎么做会计分录
老师我8月2报送37人,以前和后面都报送不足25人,那是不是可以免残保金?
老师,一达通代理出口的,9月份出口,补海关查了,报关单也删掉了,但是当时我以报关单开具了发票,现在退运了,我应该怎么处理呢
收入86963含税,按2.54%税负率。需要开多少含税进票回来。(发票均是13%)
发票红冲错误了 怎么补救
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否抵减所得税
收入76958.41含税,按2.54%税负率。需要开多少含税进票回来。(发票均是13%)
老师,我根据电子税务局报的收入是18584.06,销项是2415.93。我在快账里做的开票收入是5314.75,未开票收入分别做的5039.73和7959.58,但是这样的话税额相差了0.01。因为货款分2笔提到公户的,5039.73➕税690.27一共提了6000到公户。怎么做平呢?
给员工用的备用金需要还是什么意思 公司用现金支票取现不用还是什么意思
做计提分配工资的分录时,保存的时候说工会经费将为负数不给保存,怎么处理
老师残保金是取全年12个月平均工资计算吗
我们收了他50万,他要求全部开给他们
你好,不是收到多少款项就按多少金额开具发票的。 而是按实际销售货物情况开具发票才是的
本来是这样的,但是现在有业绩,领导要求这样,而且有些单位是我们拿发票去败给我们打钱
你好,不是收到多少款项就按多少金额开具发票的。 而是按实际销售货物情况开具发票才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,我们开发票了,别个才给我们打钱
你好,不能因为开具发票才给钱就提前把没有实现的收入开具发票啊
老师给我们这个业务后面肯定要发生,只是提前确认收入了
你好,不得提前确认收入,也不得随意提前开具发票的