你好,根据你的描述,是一种损失的 借:营业外支出 贷:预付账款
你好老师,付出去的预付款,现在项目不做了,这个科目调整呀,钱收不回来了
老师你好!请问一下垫付挂靠公司支付的预交税款我挂在了应收账款科目,是不是需要调整到其他应收款款科目
老师,我之前收款做了其他应付款-其他去了,现在想调整下这两个科目,这样做可以吗?
老师有一个质保金应该做其他应收款科目的,做了应收账款去了,现在发现了,这个月钱也退回来了,,要去调整之前做的科目吗?
老师,您好!我公司目前使用往来科目为应付账款和应收账款,但大多数货款为预付出去的,这样就导致了我的应付账款余额为负数,这种情况需要调整科目到预付吗?看上去报表不太好看,但都是真实的。
这个改变信用政策增加的应收账款机会成本为什么不用新的减去旧的就是应收账款机会成本??
是的,刷过的题,返回就找不到了
是的,刷过的题,返回就找不到了。
增加的应收账款机会成本,是增加的的金额还是增加后的金额去算机会成本?
前任管理审计合伙人是在审计中哪几个角色? 关键审计合伙人在审计中包含哪几个角色?
顺便问一下,本期认证相符且抵扣和前期认证相符且抵扣是手工填的还是系统自动带出来 ,如果是手工填的,这个咋计算的,有公式吗?可以写出来一下吗?最后我想问一下附表五附加税是系统自动带出来的吗?如果是系统自动带出来的,那是填好哪个表系统才会自动带出这个数据。还有生产型企业,那个增值税减免税申报表不管是月申报还是季申报还需要填此表吗?
合作关系的怎么交税?
用非财政结余资金委托别人开发系统,产生的初设费,可行性研究,监理费应该怎么做账,财务会计和预算会计分别怎么做账
出口退税汇总表中业务申报发生异常:企业申报数据存在汇总表不得免征抵扣税额与增值税纳税申报表差额”请问出口退税表在哪里填写这个不得免征抵扣税额
本月暂估一笔原材料1000,领用了1000,次月收到部分发票600,应该如何做分录
要不要写个什么说呢,现在一样没有调整账务,税局会不会查
你好,这个要到税务局报备的,做专项扣除的,如果不做,那么税务局查到是要罚款的
年底汇算清缴的时候调增行不行呢,还是要去专管员最报备,金额不大,12000元
你好,可以的,你们自行调增也是可以的
好的谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d