你好,没有到申报期,无法认证的,到下月初就可以了。
老师你好,我在出口退税申报系统填进货明细数据录入时,我先从税务局发票认证信息下载,然后到导入到出口退税申报系统里,在认证发票信息处理能看到刚倒进来的几张发票。请问怎么能关联到进货明细申报数据那里去喔? 我这个是外贸企业的单机版。
老师 你好 我今天刚买个税控盘,现在发票认证 现实未到申报期 请问是需要联系税务那边吗?
老师好,我现在刚开始做会计工作,准备再考些证书,今天在网上看到“初级税务管理师”,请问这个证书是国家认可的吗?每年几月报名呢?
老师您好 我们是劳务派遣公司小规模纳税人,今天报税发现第三个季度的增值税超额了 ,我现在联系购买方,作废发票,会引起税控风险吗?
老师好,由于我们存在虚开发票的情况,税局查到后,整了两百多万的进项税转出,管理员就让我们去领那个 税务通知回去,我们问需要怎么处理,管理员就说把事情告诉你老板,他也没说怎么处理,开给我们进项发票的公司,我们都联系不上,现在不知道办,请老师指条方向 老师,之前问题老师了,有满意的回复了,现在想加问一下, 到现在我老板还没处理得,那我很纠结,今天需要申报增值税吗?我是等处理好再申报,还是,今天就报,一直不扣款呢?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
但我现在申报的是11月的呀
因为你11月份没有税盘,没有认证,现在据实申报,不需要税盘。
还是没理解
你申报11月份的税,不需要税盘。直接登录电子税务局申报就可以。
那十一月的专票勾选统计就行,不需要申报吗?
你勾选的,在电子税务局增值税申报表会自动带进去,与你购买的税盘没有关系
老师 如果上月已购买发票,这个月就可以申报吗?因为之前是做小规模纳税人的 申请为一般纳税人还没弄过
这个月刚申为一般纳税人的。之前没有弄过
如果你上个月买了税盘,这个月就需要登陆开票软件上报汇总,才能申报。你买的税盘你公司对外开具发票,是销项发票,与你在发票平台勾选进项发票是2码事
好的 因为公司之前没有开发票出去过,只有进项税。没有销项税 那老师 如果这个月发票没认为可以放在12月的抵扣吗
可以放在12月进行抵扣。
好的 感谢老师
不客气,满意请给与五星好评!
老师你好 我还想咨询一下 已错过土地使用税缴费时间,现在需要缴土地使用税 如何操作呢
去税务局大厅补申报。