借主营业务成本,负数 贷递延收益, 负数,之后按发票重新做

请问老师,我在四月份预提了成本,请问本月收到发票但是未付款怎么做账,之前是借:主营业务成本~预提成本,贷:应付账款
20年以前,会计预提的业务提成,当时做的分录是 借:主营成本 。。 贷:其他应付款。。。 我现在要不要给他冲掉?如果冲走以前年度损益,还是怎么操作
你好,我6月预提成本了,现在票开了我怎么把预提的冲掉,之前做的是借主营业务成本,贷递延收益,现在怎么转出来
老师,我们公司因为当月利润过高,我就预提了成本费用,暂估入账,并结转了成本,降低利润。那我后面逼得月份利润过低,我想冲回之前预提部分成本,冲回的分录怎么做?之前预提:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 借:主营业务成本 贷:库存商品 那冲回来的分录怎么做?之前结转成本了,利润变少了,现在怎么冲回?还要冲回原来结转的成本,调高利润吗?麻烦帮提供一下冲回分录
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录