同学你好 直接原分录负数红冲然后重新做正确的
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,我们公司因为当月利润过高,我就预提了成本费用,暂估入账,并结转了成本,降低利润。那我后面逼得月份利润过低,我想冲回之前预提部分成本,冲回的分录怎么做?之前预提:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 借:主营业务成本 贷:库存商品 那冲回来的分录怎么做?之前结转成本了,利润变少了,现在怎么冲回?还要冲回原来结转的成本,调高利润吗?麻烦帮提供一下冲回分录
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师,我们是商贸行业,小规模纳税人。2022年末取得库存商品,发票没来,账面暂估了,今年汇算清缴之前发票过来了,我是如下财务处理的: 取得商品时: 借:库存商品 10万 贷:应付账款-暂估 10万 结转销售成本: 借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10万 期末结转: 借:本年利润 贷:主营业务成本 2023年取得发票,,发票与暂估无差异 借:借:库存商品 - 10万 贷:应付账款-暂估 - 10万 借:库存商品 10万 贷:应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗?另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗?还是附在22年暂估凭证后面
老师,公司给员工购买雇主责任险和食品安全责任险,入账是计入哪个科目?
董孝顺彬老师您好,接上一个问答,我说的是事业单位呢谢谢了
自然人电子税务局怎么加个人的社保医保数据进去?如图所示
员工可以给公司开发票吗
滴滴,同学,上午好!今日小题来咯~[太阳][单选题]甲公司2024年12月初“主营业务收入”科目累计发生额为900万元,销售原材料确认的其他业务收入为200万元,其他业务成本为150万元,不考虑其他因素,甲公司2024年度利润表中“营业收入"项目填列的金额为()万元。A、1100B、950C、900D、1250
内账都是用表格,还是用记账软件记(只不过比外账更全)?
老师,固定资产卡片里的累计折旧和本年累计折旧要自己算出来填上去吗
老师事业单位预算决算什么区别,大概说下都做什么呢,算收入支出结余,明天去面试外派的。事业单位固定资产管理跟企业是不是一样逻辑呢
预付账款,预收账款增加,资产负债表资产合计金额会变大吗
小微企业取得政策性搬迁收益使得企业年应纳税所得额超过300万,还可以享受小微企业所得税优惠不?
我只是想冲回,没有什么正确分录啊?就是不想预提了 还要怎么做正确的分录?
原路冲回账也不平了 库存商品反而增多了 实际是没有库存商品的
同学你好 就是原分录负数红冲 直接冲成零就行了