你好!你可以看月度的利润表。 只需要季度末计提
老师,您好!我公司是经营租恁业务的,由于每月有房产折旧,我们按20年折旧,这样企业为亏损状态,企业所得税为0,但每月的租金,如果股东年底要拿走,需要缴纳20%的个人所得税吗?这样就是公司亏损状态下还有分红,可以吗?
公司季报企业所得税,每个月怎么知道是不是盈利状态? 如果每个月是盈利状态,是需要每个月计提所得税吗?分录怎么写是
每月如果有盈利,那么需要每个月计提所得税吗?我们所得税是季度申报
老师,我们公司21年、22年、都是亏损状态。23年1月有盈利2万,2月盈利3万、3月盈利2万。那我4月份企业所得税季报的时候,需要缴纳企业所得税 吗?前两年企业所得税都为0。第一次报税,请老师多指点
老师好!1月底如果公司盈利不是要计提企业所得税吗?如果前面10月,11月12月都有盈利,那我要加上前面几个月的盈利计提企业所得税吗?
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
老师您好,购入需经过安装设备,安装后投入使用,请问在建工程转固都需要哪些资料
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的
我在代账公司负责做账,其他人负责报税,他没有如实申报企业所得税,少缴了很多税款,我计提所得税费用可以直接按照他申报的数据来计提吗?会有什么风险不?
为什么增值税不进入利润表?
小李是A公司的股东占比股权99%,A公司又是B公司的100%的股东,那么,小李直接或间接占B公司股权是多少呢
计提和缴纳的分录怎么写?
你好!借所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税 支付的时候,借应交税费—应交企业所得税 贷:银行存款。