同学你好,你们可以开专票给对方,对方是一般纳税人都可以抵扣。
我们是机票代理公司,请问可以给客人开代订机票款专用发票吗?如果能开,客人那边是可以按照专票的税额抵扣吗?
请问,不是说机票和高铁,员工个人名字的可以抵扣进项税9个点的,那如果机票是从携程那里订,回来的发票是携程开给我司的代理服务费-备注订单号和我司员工的名字,这服务发票能抵扣进项税吗?
老师,找代理公司给我们公司订的国际机票,代理公司给我们开的专票,我们可以抵扣进项税额吗
一般纳税人公司卖的产品是苹果手机开专票给客户,供应商那边苹果手机开的是普票,这张苹果手机专票销项能用其他开的比如华为手机进项专票抵扣吗
老师,机票开了普通电子发票,不是专票,发票内容为”*经纪代理服务*代订机票产品“。是否可以进项税抵扣?如果可以,是按普通电子发票上的税额记进项税额的帐吗?
本月进项全部勾选,但是有的发票没有收到,怎么入账呢?
为什么是递延收益?环保设备不是已经购入了吗?
老师我圈住的这个我不明白
老师好,这题应不应该计算坏账准备?这题的答案的周转次数应该是多小?
老师,你好 今天应聘了一家新开的生鲜超市兼职会计。 超市正在装修,设备和软件也陆续购入,月底开业。 现在首要任务要做什么? 对于超市注册的公司好、银行还有税务的情况都还不知道。
8月发放7月工资,9月申报个税,8月申报工资个税0报吗?
你好老师,外汇批发市场中这个非金融企业咋理解
老师,出口退税企业,把24年一笔收入放到了25年来申报,税务局现在要求把数据改到24年的年报中。那我还需要改增值税和企业所得税申报吗
老师,第12题如何解释各个选项?正确答案是哪几个?
甲公司与乙公司签订了一份为期5年的商铺租赁协议,合同约定第1年的租金按商铺当年营业额的10%确定。第2年的租金与第1年相同。第3年至第5年各年租金在上年支付的金额租金基础上按照过去12个月消费价格指数的上涨进行调整。那么在第1年年末计算使用权资产的时候第1年的租金是算销售费用还是算使用权资产?因为在年初的时候并没有确认使用权资产和租赁负债。
我们之前差额备案了,是不是开专票也可以差额缴税? 如果我们能差额缴税,对方按照票面金额抵扣。这样不一致会有问题吗
同学你好,你们差额开票,对方一样的按你们开的差额发票抵扣。没有不一致的问题。
老师,我们是全额开票,差额上税,
同学你好,国家出了政策,那国家就允许有这种情况出现,不一致也是国家允许,咱们企业就不用担心不一致是出现什么情况。