你好. 借:管理费用/无形资产 应交税费 - 应交增值税 - 进项税 贷:银行存款 - 外币账户 /人民币账户 应交税费 - 代扣代缴增值税 应交税费 - 代扣代缴附加税费 借: 应交税费 - 代扣代缴增值税 应交税费 - 代扣代缴附加税费 贷: 银行存款 - 人民币账户
大家好!我司有一笔从国外购进一项特许权使用费业务,是一个版本的使用权,需支付USD15000,我司已代扣代缴所得税、增值税及附加税,代缴税由我司承担。请问:我怎么做账呢?
我们公司与英国公司签署了一份服务协议,内容是英方为我们提供技术开发支持与咨询服务。我们公司给英方支付服务费。英方没有派遣人员到中国提供服务,只是通过电话,邮件,线上会议的方式提供服务。我想请问一下此笔付款,我公司用代扣代缴吗?这个涉及到特许权使用费吗?若英方已已经在英国缴纳税款,中国还需要再次缴纳吗?
某公司购进了境外一个专利技术,成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时,窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时,有一个计算公式,即:含所有税(不含增值税)的所得额=净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率)。如果你是税务局工作人员,请对该公式做出解释。 想问一下,到税务局开具支付另外资金证明时,为什么需要代扣代缴预提所得税?有相关的依据吗?为什么计算所有税的所得额时不含增值税?代扣代缴是需要企业自己缴纳吗?为什么这个公式这么写?请详细解释一下这个公式为什么这么设置?
.中国居民个人王某为境内甲公司的职员,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的税前工资、薪金收入15000元。甲公司全年为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元,甲公司每月为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税时已经税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。(2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入3000元。乙公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计440元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入2000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计168元。(4)6月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1500元。丁公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计140元。(5)7月,转让其私有住房一套,取得转让收入650000元,该套住房购进时的原价为480000元,转让时支付有关税费为10000元。(6)1
老师,您好。请问:我们国内公司使用了新加坡公司的财税咨询服务,我们公司半年支付给新加坡公司一次费用,这个需要代扣代缴增值税和企业所得税吗?我们国内公司的增值税小规模纳税人。谢谢老师
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师,所得税呢,咋处理呀?
你好,要交所得税样的处理 借:管理费用/无形资产 应交税费 - 应交增值税 - 进项税 贷:银行存款 - 外币账户 /人民币账户 应交税费 - 代扣代缴增值税 应交税费 - 代扣代缴附加税费 应交税费-代扣代缴所得税 借: 应交税费 - 代扣代缴增值税 应交税费 - 代扣代缴附加税费 应交税费-代扣代缴所得税 贷: 银行存款 - 人民币账户