你好 真实业务是可以的
老师,我们是建筑企业,总承包,现在把劳务分包出去了,现在分包方需要买一些零星材料,我们财务经理说,低于5万的,就不要从我们公司走账了,不需要有资金流了,现在的问题是,这些零星材料,分包方已经取得供应商的发票了,钱也付了,那分包方从我们公司报账时,我们怎么把钱付给分包商呢?是按发票销售方汇款,还是转给分包方个人呢?
老师,我们是建筑行业的总包方,现在年底有很多供应商单位为了把这个开票金额给用完,说要先把发票来给我们,如果我们在年底关账之前不付款的话有什么影响吗
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
老师,在跟供应商要发票 发现16年有发票进来,账上做的是现金付款,又没有凭证,只是在发票旁边自己写了现金付款 ,这样要跟对方说吗 ,他们现在认为是发票前期多开了,后面少给我们开。
老师,就是今年4月份收到一张专票100万,然后供应商说重新签合同,让我们把发票开红字信息表,他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表,如果他们不在10月份把正确的发票开给我们,对税会有什么影响吗?因为会计说,这个月冲红,就要这个月开票给我们
个体户开了一个粮店。有从开业到现在所有进货的金额,有销售营业额,没有建账的情况下,怎么知道盈亏?
冲销暂估成本分录是这样写吗?借,应付账款_,暂估,贷,主营业务成本,借应付职工薪酬_福利费,贷应付职工薪酬_福利费
老师,请问下,我们公司的汽车贴膜,4200收到了普票,怎么做账?
未开票收入与已开票收入合并超过30万元如何申报税
转内销了,转内销的话我这张票可以认证抵扣了是不
老师,我单位是个个体户,给一个企业维修办公室,包工包料,也负责把企业牌匾安装上,我单位取得牌匾发票,应该怎么记分录?
老师 交公积金怎么做分录
你好老师,甲会计,兼职6个会计,1、3万亩的农业种粮企业,2,19个网店公司,3,1.4亿粮食收购企业,4、集团本部企业,5、一个小公司,6工会,7另网银盾40个复核。甲会计忙不急能力不足吗?
合作社,种植葡萄,产品入库后,是计入库存商品吗?还是? 另外出库需要简单包装,涉及人工费,包装物,那么记账分录怎么做呢?麻烦老师指导
老师,投资款5万大于实收资本金1万,把多出来的4万做资本公积,现在要把这4万用于投资子公司可以的吧?要怎么做分录?