借应交税费-预缴增值税/附加税/企业所得税贷银行存款 借税金及附加贷银行存款印花税的 计提借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税 借税金及附加贷应交税费附加税 借所得税费用贷应交税费企业所得税
老师我想问一下我进项票认证了没抵扣需要做进项转出吗?怎么账务处理?另外我想问下,有社保的计提工资怎么做账务处理?
老师我想问下项目预交的所有的税金,在内部账务上是怎么处理
老师 我想问下建筑预交的税完税凭证上的账务处理怎么做?还有该怎么计提
老师我想问下我当月预交的增值税我申报的时候没把金额抵完 有留底的 怎么做账务处理
老师您好,我想问下建筑行业的外经证预缴后,拿到预缴的完税凭证怎么入账,分类是什么
公司没开票,能报个税人吗?十月底才开票
有电脑账可以不做手工账吗?
报季度所得税,发现上季度的报表报错了(当时自动提交显示是0直接提交了,没看表内容)现在报第三季度我发现第二季度的表数有问题,但是都是亏损的,我还用去改第二季度的表吗?也没什么影响
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,给大学食堂供应鸡蛋。大学食堂那边要专票,那我这边也可以开具鸡蛋的专票吗?主要是鸡蛋是免税的,可以开专票吗?
投资了一个充电站,建设了充电桩,进行对外充电服务,并注册了个体工商户,提供对外充电服务过程中,费用收取有两部分构成,一部分是电费,一部分是服务费,现在有客户申请开具发票,税收编码选择哪个编码合适一些,电费和服务费需要分开行开具吗?是否可以合并开具? 另外我这边场地和变压器都是都租赁的房东的,对方没有提供发票,我这边开票是否还需要取得进项发票?如何取得?
4月买的固定资产,因为没有取得发票没有入帐,请问可以填写资产卡片使用日期为4月,补提之前折旧吗?折旧补提的金额只会体现在9月账期吧?
销项35220.67 勾选了21943.33已经退税,剩了了增值税免抵13277.34如何做账?迷糊了
老师,我问下我们和客户用货物抵账。是不是还是要把所有货款发票开了,后面客户抵账的货款再给我们开票,相当于我们采购他们的?
老师,Excel表里一共有6张表,最后一张表是汇总表,最后一张汇总表的金额怎么设置公示可以自动汇总前面表的合计数
银行存款偿还其他应付款分录怎么写
老师我想问下社保费全部由公司承担,并且这些人没报个税,没做工资,是不是直接计入管理费用?还有高铁票抵扣的那个是金额是怎么算的
可以 票面金额/1.09这个是不含税的
计入管理费用 汇算清缴个人部分需要增吗
你好 对的 需要调整的
老师票面金额除以1.09后的金额就是可抵扣的对吗
公司是实实在在的全额承担的这个社保费也必须调增吗
你好 是的 是的 是的