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老师 我想问下建筑预交的税完税凭证上的账务处理怎么做?还有该怎么计提

2020-12-18 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-18 15:06

借应交税费-预缴增值税/附加税/企业所得税贷银行存款 借税金及附加贷银行存款印花税的 计提借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税 借税金及附加贷应交税费附加税 借所得税费用贷应交税费企业所得税

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快账用户6010 追问 2020-12-18 15:27

老师我想问下社保费全部由公司承担,并且这些人没报个税,没做工资,是不是直接计入管理费用?还有高铁票抵扣的那个是金额是怎么算的

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齐红老师 解答 2020-12-18 15:29

可以 票面金额/1.09这个是不含税的

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快账用户6010 追问 2020-12-18 15:31

计入管理费用 汇算清缴个人部分需要增吗

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齐红老师 解答 2020-12-18 15:35

你好 对的 需要调整的

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快账用户6010 追问 2020-12-18 15:36

老师票面金额除以1.09后的金额就是可抵扣的对吗

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快账用户6010 追问 2020-12-18 15:37

公司是实实在在的全额承担的这个社保费也必须调增吗

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齐红老师 解答 2020-12-18 15:45

你好 是的 是的 是的

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2020-12-18
你好 你内账价税合计做的吗
2020-11-18
你好!这个计入应交税费-应交增值税-预交税金 贷银行存款
2023-08-22
同学你好 直接计入工程成本就行了,内账不用做税
2020-11-12
借应交税费,未交增值税,贷应交税费预交增值税。
2021-08-06
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