你好对的,是这么做的,哪个余额对不上?
老师,材料购买后付了部分款项,比如买了13950的水泥,付了1500,我借工程施工,材料款,水泥13950!贷:应付账款,水泥,12450,银行存款1500。后来又付了5000,我借应付账款水泥5000,贷银行存款5000,对吗?怎么余额对不上呢
老师,当月采购原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000
老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
老师你好,我公司是贸易公司,一般纳税人,现接一个项目要加工好了的材料才可以送对方公司,原材料是水泥和碎石,加工后变成了另一种产品,那这样的话我收到发票时:借:原材料 —水泥 应交税费—应交进项税 贷:应付账款 —XX公司 借:原材料—碎石 应交税费—应交进项税 贷:应付账款—XX公司,收到的运费发票怎么入账?谢谢!
付款申请书怎么做账,购买原材料跟库存商品,出现在进项票里,跟勾选的进项票是一样的,如果是借应付账款,贷银行存款的话,这样银行流水中的余额是对不上的,那应该怎么做账呢?
老师计提社保的时候一项一项分着计提,还是直接来总数计提
老师,我找了一份工作,他实习期是两个月,但是我26年6月份才毕业,我现在入职两个月后就要签劳动合同,今年9月到第二年6月的规划,怎么和HR聊,毕竟我没有毕业证,如果在此期间签劳动合同,毕然我的应届生就没有了。怎么和HR规定我的实习期,以及实习期结束之后的内容啊?
计算外贸企业的税负,要算上外贸开票收入来计算税负吗?
小规模企业可以核定征收么
一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
商贸企业如何对账?多个收款码,每天业务非常多
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
余额是-6500,不应该是7450吗?
我看的是核算项目明细账
你看的是应付帐款余额的吗
我看的是软件里辅助项的明细,那应该就是应付账款吧?
应付账款不就应该是12450减去5000吗?