同学你好 可以只用一个科目其他应付款_乙, 出具报表的时候会重分类的

三方转账账务处理,一个客户在我公司甲有货款,想转至公司乙,在公司甲账套做应收蓝单,借应收账款-客户,贷其他应收款-公司乙,然后在公司乙账套做的应收红单,借其他应付款-公司甲,贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单,在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙,为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲,为什么是应付?
甲公司向乙公司借款5万 乙公司向甲借10万,那么甲公司分录只用一个科目其他应付款_乙,(余额反应在借方)可以吗?还需要设置一个其他应收款_乙 吗?
实务里面,公司往来,甲方管乙方借款100万,甲方,借,银行存款,贷,其它应付款, 甲方还了100万,平了 后来,乙方管甲方借100万,这时,甲方,用其它应收还是其他应付科目
老师,你好。我们甲公司委托乙公司代付了应付帐款,乙公司已经代付了,请问甲公司做会计分录吗?乙公司会计分录是:借:其他应收款/其他,贷:银行存款可以吗?需要三方写代付协议吗?
乙公司借现金10万给甲公司 乙公司内账 借记:其他应收款-个人 10万 贷记:库存现金 10万 之后甲公司要求乙公司开具9%税率的工程专票10万元 乙公司开票后收到款项内账 借:银行存款 10万 贷:其他应收款-个人9万 管理费用-其他 1万 这么做对么,该如何记账?
老师 我现在在做工资计提 然后就是1月份我们发了绩效总金额是104802.5元 当时这10万多没有坐在工资表里面 然后是先发了 把这10万多 然后做在2月工资表里面 现在遇到的问题是 1. 已经把这10万坐在了2月份工资表里面 绩效工资 也申报税了 然后我把这10万相当于要减掉然后在减掉社保公积金个人所得税才得我的实发 那这10万多我放在那里呀 老师你看下我做的分录
个税多少钱可以退回应交税费 他也没有专项, 都6000以上
老师,我们公司股东法人全部转让给新的人,再做股权让人的时候,股权转让完了,现在要把账上的利润分了,是不是盈余公积那部分也要拿出来分了?
老师,请问自己的公司A专利变更自己公司A和B共有,办理手续费需要交印花税吗?
我们和一个公司签订项目投资协议分红比例,我们账上记长期股权投资吗
4月1日开始玻璃制品退税改征税,这个按报关出口日期还是申报日期?
开的远程服务器的发票,这种要缴纳印花税吗?
老师,请问一下公司准备拍一块土地,那税费是不是缴纳3%的契税跟0.05%的印花税
个税手续费退税怎么做会计分录
老师,单位有人员工资比较高,但是单位还想按最低的社医保基数给对方交保险,有什么办法可以操作一下吗?
关于财务报表重分类也可以选择不重新分类吧?
按照最新的列报准则 是需要重分类的
非常感谢
不客气 祝您工作顺利 事事顺心