同学你好 可以只用一个科目其他应付款_乙, 出具报表的时候会重分类的

三方转账账务处理,一个客户在我公司甲有货款,想转至公司乙,在公司甲账套做应收蓝单,借应收账款-客户,贷其他应收款-公司乙,然后在公司乙账套做的应收红单,借其他应付款-公司甲,贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单,在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙,为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲,为什么是应付?
甲公司向乙公司借款5万 乙公司向甲借10万,那么甲公司分录只用一个科目其他应付款_乙,(余额反应在借方)可以吗?还需要设置一个其他应收款_乙 吗?
实务里面,公司往来,甲方管乙方借款100万,甲方,借,银行存款,贷,其它应付款, 甲方还了100万,平了 后来,乙方管甲方借100万,这时,甲方,用其它应收还是其他应付科目
老师,你好。我们甲公司委托乙公司代付了应付帐款,乙公司已经代付了,请问甲公司做会计分录吗?乙公司会计分录是:借:其他应收款/其他,贷:银行存款可以吗?需要三方写代付协议吗?
乙公司借现金10万给甲公司 乙公司内账 借记:其他应收款-个人 10万 贷记:库存现金 10万 之后甲公司要求乙公司开具9%税率的工程专票10万元 乙公司开票后收到款项内账 借:银行存款 10万 贷:其他应收款-个人9万 管理费用-其他 1万 这么做对么,该如何记账?
老师,电商erp旺店通的打单、审单、退换货这些都不是电商会计要做的事吧?
你好老师,生产企业,用的金蝶云星辰软件,企业刚生产三个月左右,前期入库不准,我现在到了,将前期原材料全部组装单一个成品里面。然后库存这原材料为0 已盘点出现在的库存,我想把现在盘点的原材料、库存商品从其他入库入进去数量和大概成本单价。然后从明天开始,启用库存软件,然后原材料入库的话就是采购入库入进去。明天下班前用组装单将白天领料加工成的半成品入进去〔子件是原材料 组件是半成品〕。对吗老师, 然后半成品领用变成商品也用组装单。每天这样做,可以吗老师。 然后卖货那边销售出去。做销售出库单。就是这个这个月成本核算都能查出来吗? 头疼的我想撤摊子。
@董老师,在线吗?有问题想咨询您~
哪里领餐饮酒店的帐
如果上完了直播课可以一直看回放吗。有没有时间限制
公司其他应收款挂着员工的账100万,这钱用于公司运行的,一直挂着,对员工有什么影响
老师,普票销售方银行信息系统里怎么添加
业务员拿报销单来,入库单数量金额会计可需要与送货单发票核对了?
业务员拿报销单来,入库单数量金额可需要与送货单发票核对了?
老师,我们支付了一年的房租,还没取得发票,付钱时候怎么入账,后续怎么入账
关于财务报表重分类也可以选择不重新分类吧?
按照最新的列报准则 是需要重分类的
非常感谢
不客气 祝您工作顺利 事事顺心