你好,一分钱入营业外支出好了。

老师,我们10年前销售的一批货物,当年已开票确认收入,但是后期因质量纠纷,有两台设备一直未发出,还在我公司库房,现对方不要货物了,也不支付货款,因时间太久远了也无法开具红字发票,那么我应该如何做账务处理,如果冲回收入,无法开具红字发票的话,税金部分如何处理
采购的商品做了暂估入库,过了几个月(5月)收到了发票,冲了暂估,同时冲了多结转的成本,然后6月对方要求发票退回,我们已经抵扣进项,做了红字申请,做进项税额转出,同时因为系统原因多转出0.01,当月没发现,7月对方无法开具红字发票,然后错误的那张发票又重新开具了红字发票,相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01,那我账务上是否要做两次分录,关于成本如何处理,暂未收到正确的篮字发票,而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
去年进货一套设备,对方开具了0.4套部分的发票,暂估入库了0.6套的部分,又转手销售给了另一家公司。今年才收到对方的剩余0.6套发票,发现金额比暂估入库的金额多了一分钱,如何处理?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,我预交的A项目,但是B项目开了票,申报时可以抵扣预交的这个税款不?谢谢
老师您好,物流公司司机工资过万,缴纳社保的时候想按低的基数缴纳,工资架构怎么设置合理呢?
老师中午好!存货周转天数是否为营业成本/平均存货?谢谢!
老师如果签了合同没有开发票,没过账,这样算合法吗?
供应商刚开始说可以开票,现在开不了,货拿了30万左右,款付了22万左右,剩余8万多没付,可以直接退货,退款吗
请问有留抵税额42975.72元,抵扣完再交1个点的税,请问可以开票多少,怎么计算,有公式吗
老师您好,我想问下有个2万元的收入,现在要按劳务报酬所得申报个税,我想问下2万按劳务报酬所得怎么申报合适呢
老师您好,请问申报2024年科技型中小型企业,财报必须跟税务系统里的一致吗?
电子税务局上的申报的现金流量表,一整年的都是零,但是代账公司能要出来了一到12月份的现金流量表都有数据,这是怎么回事儿啊?是以电子税务局为准吗?
老师,合同负债和预计负债有什么区别?做分录不知道用哪一个