你好 建议还是按月做的
老师我想问一下,就是分公司第二季度申报所得税时选了小微企业享受了税收优惠,缓缴了所得税,后来税务局通知我们是分公司不能享受小微企业,要求我们去税务局更正申报,第二季度我们做了十多万的净利润,需要预缴四万多所得税,现在去税务局更正申报可以把报表利润做低吗这样就不用预缴了
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师,我们小微企业财务报表季报,为了利润表申报方便,我就把三个月份的账按时间顺序合到最后一个月一起做了,这样可以吧?
我是财务软件直接计提的所得税,这个所得税直接按照我最新的这个季度的利润计提的,所以就比较高,既没有做小微企业减免也没有做弥补亏损,而电子税务局申报表确体现了小型微利的减免,有弥补了亏损,这样我的账和申报表不一致 这样我该如何做分录?
因为七月初季报(财务报表)之后我又反结账改了一笔凭证,动了利润表的金额,然后手上的企业也比较多,想把凭证恢复,然后在七月份的账务里面做调整,,但是忘了是哪家,我现在一家一家核对,是不是只要我申报的财务报表的本年累计数和我财务软件里的利润表的本年累计数是一样的,就说明这两份的数据是一致的?
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?