你好,这个月发票回来了,需要做之前费用相反分录冲销无票费用,然后根据发票做上面的分录
上月报销了一笔费用没有发票,当时入账直接借:管理费用,贷:银存了,这个月发票回来了,那这个应该怎么入账
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
老是,上个月做了一笔,借管理费用,贷银行存款,这个月该笔费用的发票回来了,怎么入账呢
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
老师好,请问股东转账备注投资款就可以直接做账为实收资本,还是说需要满足其他什么手续才能做实收资本?如果实收资本已缴足,股东转账仍备注投资款,这又该怎么做,做资本公积还是其他应付款?
老师好,一般纳税人,小型微利企业,汇算清缴中,有一笔广告费是计提的,年底没有冲掉,想调增,要填在那个表 哪一行,
溢价发行股票且溢价足以抵扣交易费用的,应从溢价中抵扣是啥意思
老师您好,小规模企业发生居间费的税率是多少呀
第4问如何区别是对作业量负责还是对收入和支出负责
办个体户到下证的流程
法人垫付了货款,要怎么入账了?
请问老师,5月6日填报的赡养老人专项附加扣除信息,那从4月的工资申报工资享受扣除还是5月的开始享受?
怎么识别收到的现金是真的,还是假的
老师您好!增值税申报表纳税检查调整是调整什么税的
怎么做相反冲减,我这边是借:管理费用负数,贷银存负数,但是发现保存不了
你好 做相反分录冲销,借:银行存款,贷:管理费用 然后根据发票做上面的分录,借:管理费用,贷:银行存款
我这边想做负数分录,这样不会影响我们现金流可以吗
你好,单个分录会影响现金流 做相反分录冲销,借:银行存款,贷:管理费用 然后根据发票做上面的分录,借:管理费用,贷:银行存款 这两个分录一起就不影响现金流的
嗯嗯明白了,那请问如果我上个月是按暂估入账,然后这个月冲暂估可以吗?冲暂估的话是不是必须做相同分录的负数分录
你好,上个月是按暂估入账,然后这个月冲暂估是可以的。 冲暂估:可以是之前相反分录金额正数,也可以是相同分录金额负数。
嗯嗯老师那这两个哪一个更好一些
有什么区别吗
你好,看个人处理习惯,无法比较哪个更好的,都是可以的,只是方法不同结果是一样的
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢