你好,这个月发票回来了,需要做之前费用相反分录冲销无票费用,然后根据发票做上面的分录

上月报销了一笔费用没有发票,当时入账直接借:管理费用,贷:银存了,这个月发票回来了,那这个应该怎么入账
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
老是,上个月做了一笔,借管理费用,贷银行存款,这个月该笔费用的发票回来了,怎么入账呢
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
我在都江堰有房但在成都上班租了房子可不可以在个税填租房
请问老师,这边三个人要合伙去买一栋二手厂房,目前考虑节税,三人注册一家新公司去百分百控股厂房执照,需要具体交哪些税,分别怎么算呀?买价是5900万
老师好,我公司年前拿支票取了12万的现金,用途是年终奖,现年终奖只发了7万,剩余5万可以不存入公帐吗,做账时转入库存现金
老师,请问股权转让一般有哪几种情况?要交些什么税?需要交什么材料?什么情况下一般会进行税务稽查
刚接手一家公司,应收应付都对不上,银行余额也对不上,以前年度还有很多没报收入的,这种情况该怎么处理?
甲为国资委控股,乙为国资委控股,甲公司把其子公司丙100%股权500万(注册资本)无偿转让乙公司,则1、甲公司分录:借:实收资本500万或资本公积,贷:长投/丙500万,2、乙公司分录:借:长投/丙500万,贷:实收资本500万,3、丙公司分录:借:实收资本/甲,贷:实收资本/乙。如乙和丙编合并报表,乙公司的抵消分录则借:实收资本50万,贷:长投50万对吗?
个体工商户开发票能不能只有采购订单作为原始凭证?
老师好,我公司一般纳税人小微企业,帮别的公司开了70万3个点的劳务增值发票,请问我公司应缴哪些税目及交税金金额
老师好,我公司一般纳税人小微企业,帮别的公司开了70万3个点的劳务增值发票,请问我公司应缴哪些税目及交税金金额
暂估成本金额,这个金额怎么确定
怎么做相反冲减,我这边是借:管理费用负数,贷银存负数,但是发现保存不了
你好 做相反分录冲销,借:银行存款,贷:管理费用 然后根据发票做上面的分录,借:管理费用,贷:银行存款
我这边想做负数分录,这样不会影响我们现金流可以吗
你好,单个分录会影响现金流 做相反分录冲销,借:银行存款,贷:管理费用 然后根据发票做上面的分录,借:管理费用,贷:银行存款 这两个分录一起就不影响现金流的
嗯嗯明白了,那请问如果我上个月是按暂估入账,然后这个月冲暂估可以吗?冲暂估的话是不是必须做相同分录的负数分录
你好,上个月是按暂估入账,然后这个月冲暂估是可以的。 冲暂估:可以是之前相反分录金额正数,也可以是相同分录金额负数。
嗯嗯老师那这两个哪一个更好一些
有什么区别吗
你好,看个人处理习惯,无法比较哪个更好的,都是可以的,只是方法不同结果是一样的
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢