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老师 供应商1月份的时候给我们开的专票 后来年中的时候退了2000元的货 那供应商就多开了2000的票 现在是供应商那边给我们开负数发票吗

2020-12-22 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-22 10:49

你好,是的,对方给你开负数发票

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你好,是的,对方给你开负数发票
2020-12-22
借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出,然后他再给你重新开,你再重新入库。
2025-01-08
学员您好,按实际付款入账就可以了,多余的发票不用管它
2023-01-10
同学,你好 你方开具红字信息表,对方开具红字发票给你们
2024-01-05
您好,同学,是可以的,只要在2024年5月31日汇算清缴前得发票都可以
2023-12-27
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