您好,只要能在汇算清缴前开给你就可以

老师 今年的房租发票,房东还没有开,如果在21年开给我,那我可以先在20年做暂估吗?
老师,请问一下房租20年的,21年才开发票,以前计提没有考虑进项税,现在发票有,我应该怎么做?还有就是怎么做才不影响今年的损益
老师,我们租的办公场地,去年的租金20万我分一年摊销的,还没有摊完,今年的发票房东提前开给我们了,我可以现在就入帐吗,一次性计入管理费用
老师 我们公司租房 没有发票 可以入账吗 如果让房东去开发票 一年如果50万房租 得交多少税?
你好老师,我21年和22年租的厂房,但当时没有要发票,现在还可以去跟房东要吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
已经支付过房租费了,分录是这样吗? 借:预付款 贷:银行 借:房租 贷:预付款 这样吗?
对,没错就是这么做
老师 房租是计入管理费用的嘛,这个是直接暂估到管理费用里面?
对,房租一般都是计入到管理费用里面就行
要求对方开的专票,那暂估的时候 就用支付金额 算出不含税金额,用这个数字暂估吗?
不用价税分离,按照支付的金额暂估就行
啊?那进项不是不能暂估吗?进项一起暂估,明年冲的时候,不是有一部分就冲不完的吗?
因为你发票还没来呢,如果按不含税暂估你的税没有地方可记,先这么记,等明年发票来了以后再调整
老师 可以写哈调整的分录吗?
正常折旧,然后到明年发票来了 按照进项税额调整一下 借:管理费用(红字) 应交税费-应交增值税-进项税额