学员你好,收到与迁改相关的款项时 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费-应交增值税(销项税额) 支付给第三方时 借:其他应付款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

我公司是项目甲方,收上级单位拨付工程款后支付给建设单位。请问收款和付款的会计分录怎么做
收到财政拨付的项目款,不需要开发票,我们作为第三方拨付给其他单位,其他单位给我们开发票,会计分录怎么做?请老师指教。
各位老师好!我想请教一个问题,我们是劳务公司,有个劳务分包项目,是甲方代付劳务款给我们的,不是总包单位付款给我们,合同是我们与总包单位签的劳务分包合同,合同里面没有出现甲方的任何信息,这种我们开票是给总包单位开还是给甲方开呢?这种情况该怎么处理呢?
我方是总包单位施工方,甲方要求我单位代收代付第三方的迁改款,甲方对我单位形成验工计价,我方开具发票给甲方,款项拨付给我项目,然后第三方迁改单位给我方开具发票,请问我项目怎么做账务处理?
您好老师,施工单位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方开发票给施工单位,开票抬头是甲方,我方怕甲方不给付款,让施工单位先缴纳现金垫付,后把发票给甲方,待甲方付款后,我方再退款给施工方,问题是甲方是多单位,施工方也是多个人,开票金额都一样,也就是N个人干了N个甲方的活,现在是50个人都开票面值200,银行收款不一定是立刻马上打款啊,可能需要一段时间,我都对应不上哪笔是哪个施工单位的,没有办法退款了,金额都一样,而且这个活还源源不断,不能说等半年以后所有的活全完了,盘点退款,现在多个施工方干多个甲方的情况,如果处理退款,我表达的清楚吗?还有开发票收现金分录,现在退款分录。谢谢老师
老师好,挂靠方异地项目,挂靠方预交税款的话钱需要转给他们吗?怎么做账比较好呢
公司购买CAD软件198000做到什么科目
我们有同事想公积金交的多点,必须调高基数吗?实际他没有发那么高工资可以调上去吗
朴老师,公司若是个体户,月开票超过10万普票就得全额交税是不是?举例说明,
财政部 税务总局公告2026年第1号文件中是适用简易计税方法的项目中没有包括混凝土,那么混凝土行业是否还可以选择简易计税?
老师好,我司与个人签订了一份合同,合同金额为10万元,内容是苗木装杯,苗木是我司的,人工及苗杯都由个人负责,请问个人开具发票给我司时,发票税收编码是哪个
上个月报未开票收入,然后这个月开票了,这个月报增值税的话,怎么冲
老师我们老板想给一个驾驶员在公司交社保,但是他不属于公司的员工,社保公司和个人缴纳的部分从他干的活里面扣,公司也不发工资,他是干活就结款的那种,在公司缴纳社保不发工资有风险吗?我应该怎么做啊
1月凭证中计提1月份电费,但是2月1号收到电费发票,怎么做会计分录?进项税不能体现吧?计提按发票含税还是未税计提电费?
老师,您好,我们公司是小规模纳税人,现在要升一般纳税人,但是目前小规模纳税人,还有暂估,请问升一般纳税人会有什么风险么?
我们是建筑老项目简易计税3%,平时是这样处理的: 收到甲方验工资料时: 借:其他应收款——甲方 103 贷:其他应付款——第三方 100 应缴税费——简易计税——简易计税计提 3 我们给甲方开具发票时: 借:应缴税费——简易计税——预交简易计税 3 贷:银行存款 3 收到甲方拨款时: 借:银行存款 103 贷:其他应收款——甲方 103 我们支付给第三方时: 借:其他应付款——第三方 103 贷:银行存款 103
再计提待结算进项税额: 借:待结转进项税额 3 贷:其他应付款——第三方 3 收到第三方发票进行抵扣时: 借:应缴税费——简易计税——简易计税抵减 3 贷:待结转进项税额 3 请问这样处理可以吗?
学员你好,是可以的!
给甲方开具发票并且收到了第三方的发票,这样不确认收入和成本可以吗?
学员你好,你也可以将这部分做成收入,然后支付给第三方的做成成本! “甲方要求我单位代收代付第三方的迁改款” 但是,业务实质是你方代收代付!
好的,谢谢老师
学员你好,不客气的