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老师请问,如果成本票这个月不开进来,暂估的库存商品要怎么处理

2020-12-24 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 15:26

你好,如果有购进,只是没有取得发票,暂估的库存商品在账面挂账就是了

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快账用户4092 追问 2020-12-24 15:27

那明年汇算清缴的时候是不是要补税

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齐红老师 解答 2020-12-24 15:29

你好,如果汇算清缴之前还没有取得发票,并且销售结转了成本,需要做无票支出纳税调增处理,如果形成了正数应纳税所得额,就需要补交企业所得的。

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快账用户4092 追问 2020-12-24 15:32

分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-12-24 15:33

你好,是什么的分录? 补交所得税的分录,还是无票购进的分录呢?

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快账用户4092 追问 2020-12-24 15:33

两个都不会

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齐红老师 解答 2020-12-24 15:35

你好,无票购进的分录是 借:库存商品或原材料  , 贷:应付账款等科目 汇算清缴补交所得税的分录是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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快账用户4092 追问 2020-12-24 15:36

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-24 15:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,如果有购进,只是没有取得发票,暂估的库存商品在账面挂账就是了
2020-12-24
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。
2022-06-14
你是不是发票没有开全呢,因为暂估是6000元,发票只到了3000元,后期是不是还有3000元的发票,还是说发票的暂估金额多暂估了3000元?这个决定你如何账务处理。
2021-12-08
您好 请问当月购进的没有发票的货物出售了么
2024-05-06
你好,也就是你做错了分录,是吗?借应付账款贷库存商品6000,借主营业务成本负数贷,库存商品负数金额也是6000。 再做一个,借管理费用2654.8应交税费应交增值税进项345.2贷应付账款3000。
2021-12-08
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