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9月暂估:借:库存商品——暂估 6000,贷:应付账款——暂估 6000 结转的成本:借:主营业务成本——暂估 6000 ,贷:库存商品——暂估 6000 11月如果收到3000元票,进项税345.2+2654.8,怎么做?后这比库存商品用于管理费办公用品

2021-12-08 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-08 11:18

你好,也就是你做错了分录,是吗?借应付账款贷库存商品6000,借主营业务成本负数贷,库存商品负数金额也是6000。 再做一个,借管理费用2654.8应交税费应交增值税进项345.2贷应付账款3000。

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:18

jie管理费用贷,应付账款暂估3000。

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快账用户1459 追问 2021-12-08 11:19

分录应该没错呀!

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快账用户1459 追问 2021-12-08 11:19

就是提前暂估一笔成本

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:21

也就是和你上面暂估的分录没有关系。

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快账用户1459 追问 2021-12-08 11:22

就是我11月份如何做这个分录

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:23

借管理费用2654.8应交税费应交增值税进项345.2贷应付账款3000

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你好,也就是你做错了分录,是吗?借应付账款贷库存商品6000,借主营业务成本负数贷,库存商品负数金额也是6000。 再做一个,借管理费用2654.8应交税费应交增值税进项345.2贷应付账款3000。
2021-12-08
你是不是发票没有开全呢,因为暂估是6000元,发票只到了3000元,后期是不是还有3000元的发票,还是说发票的暂估金额多暂估了3000元?这个决定你如何账务处理。
2021-12-08
你好!业业务跨年了吗?没跨年的话原分录红字冲回再按发票做正确的。
2020-09-25
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
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