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老师,2016年6月至2020年9月增值税申报表未开具发票栏合计数是负数,税管员说是怎么回事,是不是填错了,叫更正申报表,是怎么更正的,把负数改为0吗?

2020-12-24 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-24 21:31

学您好,那您具体是什么情况形成的?

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快账用户9587 追问 2020-12-24 21:33

可能是之前会计,销售房子的时候预收房款,次月先报税了,等到签合同的时候才开发票,还是什么原因

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齐红老师 解答 2020-12-24 21:36

那你能需要把这期间的所有申报表拿出来看下,没有开票的时候是不是做过未开票收入

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齐红老师 解答 2020-12-24 21:36

一共做了多少,然后冲减负数的做了多少

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快账用户9587 追问 2020-12-25 07:12

应该是没开票的时候做过未开票收入,改申报表是要把负数改为0才对吗?

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齐红老师 解答 2020-12-25 07:21

那您不能随意改,改了以后您需要交税的,您需要看您到底做了多少的未开票收入,具体是做了多少负数的未开票收入

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齐红老师 解答 2020-12-25 07:21

如果是金额匹配的,那就您没有对冲,那就不需要改

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快账用户9587 追问 2020-12-25 07:24

之前会计说收了多少钱就开了多少发票,税务的说有提示这个风险未开具发票栏有负数的风险。要怎么做才没有这个风险呢?老师说的改申报表是要交税是怎么说的呢?

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齐红老师 解答 2020-12-25 07:26

负数是冲减收入的,您都改了0,那您的收入不是增加了吗,这样不是就需要多交税

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快账用户9587 追问 2020-12-25 07:27

我把营改增后的未开具发票栏加起来就是负数,比如是-1000。那我还要对那里

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快账用户9587 追问 2020-12-25 07:29

那怎么知道负数冲减哪些收入呢?老师能不能打比方说详细点呢?刚不收太多的不懂了

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齐红老师 解答 2020-12-25 07:29

就是所有正数家负数的是吗

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快账用户9587 追问 2020-12-25 07:31

是的,我把2016年至2020年未开具发票栏所有的正负数相加是等于负数

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齐红老师 解答 2020-12-25 08:20

那就可能是多冲减了这个金额

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快账用户9587 追问 2020-12-25 08:55

多冲减是什么意思?那我要怎么做呢

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快账用户9587 追问 2020-12-25 08:55

税务更改报表对吗?

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齐红老师 解答 2020-12-25 09:15

那就是把多冲的1000补交税,

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快账用户9587 追问 2020-12-25 10:10

已经交税的啊,还要补交税吗?是不是只是填错了而已

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齐红老师 解答 2020-12-25 16:43

如果是填错了,那您更正,但是您未开票收入总的是负数,那就这就相当于是增加了收入

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快账用户9587 追问 2020-12-25 17:00

那是说已经多缴税了吗?

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齐红老师 解答 2020-12-25 18:18

不是的,是少交税的,少交这1000的税

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快账用户9587 追问 2020-12-25 18:19

税都交了,怎么搞错了不知道怎么查

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齐红老师 解答 2020-12-25 18:32

那您至少所有的未开票收入的金额合计来算

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学您好,那您具体是什么情况形成的?
2020-12-24
你好,你看下第一次出现负数的前一个月,你截图你的主表会不会是你31栏多填写了?
2023-12-04
同学你好 直接算预交的 填写在预缴栏
2021-06-23
比如去年11月你开了张10万发票,今年7月你冲红这张发票。然后开了张9万的发票,那7月增值税就是负数申报了,其实按照权责发生制你这笔收入是发生在去年11月的,所以你要更正到去年11月,
2022-07-18
同学你好。没有这种操作方法。估计是你们的税管员因为你这个本期开负数申报比对不容易通过,操作起来比较麻烦,所以让你去更正去年交税的申报表。但是说到底,你开票属于哪个所属期,就应该属于哪个所属期。你在本期开具负数显示多缴税款,应该在本期退税。
2022-07-18
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