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老师,我们是4S店的,今天收到厂家的整车发票,其中返利以负数形式开到了一张发票中,请问这个分录要怎么做了?然后厂家会把返利打到我们售前采购车的系统,下次采车可以抵扣,请问收到收到厂家返利的分录要怎么做了?

2020-12-24 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 22:18

借预付账款 贷库存商品 进项转出

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快账用户9051 追问 2020-12-24 22:19

这是哪个分录?能说清楚点吗?

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齐红老师 解答 2020-12-24 22:20

返利的 对方给你负数发票收到的

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快账用户9051 追问 2020-12-24 22:23

那我能不能直接做借:库存商品 正负相抵金额 应交税费 正负相抵金额 贷:预付账款 正负相抵金额 这样做会有什么影响吗?

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齐红老师 解答 2020-12-24 22:37

正负相抵是正数发票加负数发票的吗

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借预付账款 贷库存商品 进项转出
2020-12-24
同学你好 开的是折扣发票吗
2020-12-25
你好;        1. 那你就按照扣除返利后的金额来做成本即可;    
2023-01-05
那你没有发票你咋税前扣除
2022-04-06
同学您好,那您这可以不做账务处理,以后实际按25万入账购买新车就可以了,
2021-09-11
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