你好 可以的 之前做了预付的吗
请问老是,我们买了一台100多万的设备,但是我们现在是小规模纳税人,所以抵扣不了税,你说能不能等我们生成一般纳税人之后再让对方开票? 款已经对公付了
18年发生的业务,已经结清款项,但是对方没有要发票,就一直挂账 现在对方说要发票,我们公司已经变成了一般纳税人,现在还可以按小规模3%的税率开票报税吗?
老师,19年购买的机械当时是小规模一直没有让对方开票,款已经付清,现在是一般纳税人,能让对方开票给我们吗?还有两台机械是现金付的。。
我公司是小规模机械租赁公司,三月份按揭购买一台挖机,对方当时就全款开了普票,但是发票不寄给我,说两年后全部款项付清才给发票,请问这样合理吗,两年后如果才给发票跨了两年的票还能入账吗
老师,你好!月初的时候老板让开了一台机器款740000,说是对方说开票就付款,结果到现在对方都没有付款,现在老板让作废这台机器的50%,这样操作是不是有税收风险,一台机器开票可以分几次吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
没有吧!但如果让对方开票会产生一下好几百万的进项喔
你之前没有做账你的现金能对起来吗?还有你几百万付的现金,这个不合理