你好,可以的。你们实际销售给下家了就是要给下家开票的。上家的发票催他们尽快开具即可。
销售合同签订后,我们货款全部打给上家,下家也把款发给我们了,现在上家还没开票进来,我们能先开票给下家吗?
我公司从上家单位承接业务,因一开始合同暂定税率为13%,上家单位开具了500万发票给业主,之后签订合同时,税率为9%,我公司与上家单位签订的也是9%合同。现上家单位要求开具13%的500万发票给他们,我公司现在该如何开具
我们研发公司开发的app和店家合作,店家支付授权使用费1000元,中间还有第三方销售平台参与,并且在我们和店家成交金额中抽取50%,店家先将款全额转给第三方销售平台,剩余50%转给我们,我们和店家签订了合同金额为1000元,和第三方销售平台也签了合同,他们收取成交金额50%;这种情况我们给店家是开100%金额发票还是只开50%金额另外50%由第三方销售平台开给店家? 第三方销售平台代收款项再转给我们是否合规
我们和一家公司一起做的小项目,那家公司与甲方签订的合同,他们合计开票给了甲方,甲方直接把我们做的一部分工程款给了我们,对公户打款,我们不开票给甲方也不给那家公司,直接做未开票收入是不是有啥风险?
老师,我们当月采购货当月销售了,但是上家因为发票不够,没给我们开票,我们下家又着急要进项,我们就把发票开出去了,这样会有关系吗
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
要给 下家开1600万的票,如果这个月上家票不进来,我能否一下作废掉这么多票
金额有点大。容易有税务风险。上家为什么不能开票呢?你实际是这个月已经达到了确认收入的条件,你做了收入,如果确定要给对方开票的话,你就要这个月开的。