您好,需要让对方开具红字专用发票,收到发票之后 ,冲之前对应的蓝字发票凭证 借:管理费用等(红字) 贷:应交税费-进项税额转出 应付账款等(红字)
老师您好,请问我公司一月开了一个红字发票申请,但是对方未给我们开票,这个月税局通知补缴增值税,完整分录怎么做呀?
老师您好!我公司去年支付了诉讼费,今年四月收到了诉讼费的部分退款,开具了红字发票申请,但是对方未给我们开红字发票,这个月税局通知我们改报表补缴增值税税,请问分录怎么做呀?
老师请问,我们是购货方,上个月增值税专用发票已抵扣,这个月要退货,我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方,对方说要走流程,红字发票没有给我们,现在增值税纳税申报表比对不通过,要进项税转出,这个分录怎么做?
老师您好,我方上个月给客户开了一张增值税票,现在他们想换票,把计量单位改了,目前他们还没有验票,但是开了红字发票申请,选的是购买方,未抵扣,请问这种红字发票申请可以用吗?谢谢
老师,您好,请问上个月我们开出一张红字信息表给对方,但是对方未开红票给我们,我们上个月做了进项转出,但是这个月我们去把红字信息表作废了,这个月的账务怎么处理,是直接冲销上个月的分录嘛
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,之前已经冲了,现在是税局让补缴增值税,报表已经改了,也补缴税了,应该怎么做分录
你是怎么做的红冲分录,是跟上面的分录一样的吗?