您好,因为月末应交税费应交增值税的金额结转为零,全部转入应交税费未交增值税

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
月末进项税额有余额,转出账务处理? 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 第二个分录要做吗?月末应交税费-应交增值税的哪些专栏需要清零。
月末做完这一笔分录, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末怎么结转销项,进项
月末增值税分录。应交税费-应交增值税(转出未交),为什么要转出呀
应交税费—应交增值税(减免税款),年末需要结转。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费—应交增值税(减免税款);月末结转也是这样做分录吗?
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
老师,请问我们公司购买的房子,维修基金本来是交给住建局,但是开发商为了统一办理产权已经代缴了,现在我们直接交给开发商,他们说只能开收据,这个我能不能入账呢?
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
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老师,请问发票丢失,地方不愿意重开,要怎么操作?
老师:算所得税差多少发票时,怎么计算?假设所得税税率为5%,税负率为2%,
劳务公司开普通发票12.5万现在开具外经证吗,需要交税
老师,假设公司是小规模,采购业务没有票,年收入10万,销售成本5万,库存1万,得交多少企业所得税?
老师请问下,exw出厂价,关单上有个杂费,那我确认收入要不要加上这个杂费呢?
请问,19年代开的专票要红冲操作,是规定要3联票都要拿去税务局么?还是只有一联也行呢?