那你可以按负数填列的
去年误计入管理费的水费1.5万(本应冲减其他应付款),因数额不大就在今年调账为借其他应付款 贷管理费用,但现在年底关账发现管理费用一水电费科目年末本年累计出现借方红字数额,问汇算时期间费用明细表如何填写此数据?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,收据分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师好,我们电费平时都是收据入账,没有发票。 平时分录:借其他应付款——电费 贷,现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入:管理费用——电费3075,贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票,汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年,分录:借利润分配——未分配利润3075 贷,其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问,我需要更正2021年度报表吗?更正哪些数据?怎么计算?
老师我们在做计算,其他应收款一水电费时候,发现发员工离职工资时候预估扣水电费,多扣了员工的水电费查看这个科目是付几千呢,现在我需要充平账吗,大约多扣了几千了,因为好几年的数据,可以做一笔,借:其他应收款一水电费,贷:管理费用——福利费红字,可以?但是又担心离职人员过多几时我这个月调平,下次一样有这种情况
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目的二级明细?
老师个税申报表需要打印放入凭证吗?
小规模,季度末,缴纳增值税需计提吗?还有附加税账务怎么处理
老师,公司为员工承担的个人社保部分是计入到管理费用社保费中吧?汇算时需要纳税调增么?
老师,公司未分配利润过大,应该怎么调整,避免交个税的情况下。可以直接用未分配利润偿还供应商欠款吗?
老师,我几个员工社保要转到另外一个公司,请问当月最迟几号办理,本月可以不再扣缴?
小规模纳税人开专票需要确认增值税销项税额,收到专票直接记入成本不需要确认进项是吗?
快账,怎么加一级科目?
那老师,这个老板朋友把挂靠车卖了1.8万的业务账务怎么处理?款是确定无法收回的,老板朋友直接收了,现金也没法收回
老师,企业所得税中的职工薪酬怎么填,计提和实际支付数据,比如建筑行业我计提了30万工资,个税申报也是30万,但是没有实际支付,这种情况怎么填合适
费用可以填列成负数,能请老师解释一下吗? 应该填列在表上的哪一项呢
水电费可以填列到办公费的
好的 ,那就是填写成负数-17152.40,表示这是冲减了今年管理费总额的金额,对吗?
是的,这个表示费用是减少的
谢谢老师!
好的,客气,帮到你就好