您好,借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税

老师:应交增值税-进项税科目,月底有余额需不需要结转到另外科目的?
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
请教老师,进项税额转出科目最终需要结转到应交增值税的什么科目下吗?
老师 月底应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目有余额,需要将这个科目的余额转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目吗?
其他应收款个人的长时间挂着也不行把
公司有个员工介绍别人来公司给他的介绍费本来应该并入工资申报,但是她误开成劳务发票了,他发起红冲了但是现在这张发票税局不给审核说是真实发生了该怎么办?一人的工资和劳务又不能同时申报
@董孝彬老师,别的老师别回答
雇主险两家独立法人联名和保险公司签享受优惠,拆开不享受,所以被保险的是双联名 发票只能开一家 这个怎么处理
老师,增值税留抵抵欠分录怎么写?
老师好!我想了解集团公司的设立及后续经营等问题,应该查什么资料?
我公司是建筑公司,每年有100来个小工程项目,入账的时候分别按项目的人材机入工程施工,如: 工程施工-劳务费-a项目; 工程施工-劳务费-b项目; 工程施工-劳务费-c项目; 有时候会出现a项目成本倒挂的问题,成本高于收入,那我能不能在结转成本的时候, 借:主营业务成本-d项目(这个项目利润空间较高) 贷:工程施工-劳务费-a 这样做合适吗?
老师,出纳去银行开去年手续费的发票,银行没给开,说每次打回来的那个回单就可以入账。这不能吧,是不是要开那个普票才可以在所得税汇算清缴前扣除?
有不用财务系统的做账模版吗,用办公软件做的模版
老师,请问,我的个体工商户准备变更经营者,在进行清税申报时,这个季度的申报表中,那个留存利润是按去年汇算后的金额还是按去年第四季度未汇算前的金额申报了
借方科目未交增值税还想要再结转其他的科目嘛?应交税费-未交增值税
你好,次月缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
如果我的进项税款大于销项税款的话就不需要了吧
你好,是的,如果大于就暂时不需要结转