你好,是的,是这样的
老师,应付账款-暂估入库贷方有余额是代表发票没到的意思吗
老师,你好,我应付账款,暂估应付款,贷方余额表示还有暂估没冲是吗?
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
老师,暂估时 借:库存商品 贷:预付账款-暂估 对吗?还是贷:应付账款-暂估
公司暂估原材料,借:暂估纸箱 贷:应付账款暂估 红冲后录入正确的,借:纸箱 贷:应付账款 但是暂估的科目有余额,请问怎么办
#提问#老师公司亏损厉害,长期待摊费用(维修费,消防维保等)这几个月都没摊销,这样一直放着会怎样?谢谢
怎么计算扣除类调整项目的其他项目的账载金额和税收金额
我想问下工资会计分录,社保的金额是记单位缴纳额还是个人缴纳额
老师小规模纳税人,我填报未开票收入,在第一栏,为什么第18栏减征额不减啊,跟未填报未开票收入时的数一样,
需要上传股东会决议,和公司章程,章程是上传没有变更股权之前的章程吧,还有股东会决议有没有模板给我发一份吧
有劳务费和稿费收入合计1500,其中劳务费收入500,稿费收入1000。是否需要交纳增值税和个税?各交多少?
事业单位一体化做账没有区分业务活动费用和单位管理费用,全部做到业务活动费用,好几年度都这样做,后续如果要求调账要怎么调账呢
老师,您好,门窗加工行业适合用哪款财务软件呢
老师,我们上个月已经给客户公司开具了一台烫金机发票,他们出口报关的,这个月客户公司想让我们分2张发票开具,开2台烫金机,一台9万多,一台才4万多,但是我们的单价没有这么低的,如果红冲重开,我们会有什么风险吗
小餐厅每个月发工资约10万左右,没有给员工交社保,员工心有抱怨,不愿意提供信息填写专项附加扣除,如果不走应付职工薪酬科目,走主营业务成本科目或销售费用,可以不申报个税嘛?
我现在冲暂估,分录怎么做,谢谢
你好,现在冲暂估,分录是 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
好的,谢谢你
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢