你好,你的意思是多暂估了,对吧?

暂估分录:借:原材料-纸箱220000 贷:应付账款-暂估应付款220000 那么来发票冲时分录怎么做?假如本次来发票250000
老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料,也不见冲暂估的,现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢?她们的分录借:原材料 贷:应付账款(暂估)
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
入库时: 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款--暂估价 下月初,暂估入账要做冲回账务处理: 借:原材料(或库存商品)(红字) 贷:应付账款--暂估价(红字) 1.红冲后需要把正确进项票录入吗? 2.正确的原材料数量,金额和暂估的数量,金额差距大怎么办?
公司暂估原材料,借:暂估纸箱 贷:应付账款暂估 红冲后录入正确的,借:纸箱 贷:应付账款 但是暂估的科目有余额,请问怎么办
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
没有,举例子:暂估原材料5,红冲-5.根据发票入账借:原材料10 暂估有余额,是因为暂估的和正确的录入的借贷方科目不一样吗
这个你把暂估的冲销了,剩下的不就是真实的材料金额吗
我再试试吧,感觉科目不一样,能抵吗
没问题,这个可以抵的。
好的谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢