您好!如果是当期的费用可以计入当期损益的,年度汇算清缴之前开票回来都可以税前扣除的。

老师你好,我想咨询下,购进发票未收到,暂估入库并结转成本。那如果12月份还未收到发票,该怎么做?
老师你好,如果到年底还未收取发票,怎么办?预付专利费用发票到12.31号还未收取,怎么入账,做账吗?
老师,2020年底计提应付账款时未取得发票会计分录 借工程施工 贷应付账款~甲公司 2021年收到对方的增值税专用发票但是未付款会计分录怎么做?
老师,你好,销售费用,先收到发票后还未付款,怎么做分录
给员工采购新年福利 还未收到发票。先是借预付账款贷银行存款。那如果收到发票了,我们该怎么做账?
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
老师,具体分录怎么做,什么叫计入当期损益
费用发票的开票日期是1月份吗
是的,1月份
12月份分录如下 借:预付账款 贷:银行存款 1月发票回来 借:无形资产 贷:预付账款
可以先暂估费用吗?借管理费用 贷预付账款
如果你知道具体开票金额可以这样做 借:管理费用 贷:银行存款 等发票到了附到记账凭证后面就可以了
要加上进项税吗
请问你是小规模纳税人还是一般纳税人?
我们是一般人。别人给我们开票
他们给你们开专票分录是这样 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
老师,我们没收到票呢,12月可以这样做账吗?
可以的,汇算清缴前开回发票是可以税前扣除的。