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老师你好,如果到年底还未收取发票,怎么办?预付专利费用发票到12.31号还未收取,怎么入账,做账吗?

2020-12-31 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-31 17:04

您好!如果是当期的费用可以计入当期损益的,年度汇算清缴之前开票回来都可以税前扣除的。

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快账用户9779 追问 2020-12-31 17:04

老师,具体分录怎么做,什么叫计入当期损益

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齐红老师 解答 2020-12-31 17:10

费用发票的开票日期是1月份吗

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快账用户9779 追问 2020-12-31 17:10

是的,1月份

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齐红老师 解答 2020-12-31 17:13

12月份分录如下 借:预付账款   贷:银行存款 1月发票回来 借:无形资产   贷:预付账款

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快账用户9779 追问 2020-12-31 17:14

可以先暂估费用吗?借管理费用 贷预付账款

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齐红老师 解答 2020-12-31 17:20

如果你知道具体开票金额可以这样做 借:管理费用   贷:银行存款 等发票到了附到记账凭证后面就可以了

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快账用户9779 追问 2020-12-31 17:21

要加上进项税吗

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齐红老师 解答 2020-12-31 17:22

请问你是小规模纳税人还是一般纳税人?

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快账用户9779 追问 2020-12-31 17:22

我们是一般人。别人给我们开票

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齐红老师 解答 2020-12-31 17:23

他们给你们开专票分录是这样 借:管理费用       应交税费-应交增值税(进项税额)   贷:银行存款

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快账用户9779 追问 2020-12-31 17:25

老师,我们没收到票呢,12月可以这样做账吗?

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齐红老师 解答 2020-12-31 17:29

可以的,汇算清缴前开回发票是可以税前扣除的。

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您好!如果是当期的费用可以计入当期损益的,年度汇算清缴之前开票回来都可以税前扣除的。
2020-12-31
一、需要暂估处理,后期收到发票后,再冲销暂估,按发票入账,按发票挂账金额付款。 二、次月支付上月货款,未收到发票,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 三、冲销暂估后,按取得的发票金额正确入账。 四、年底一般是尽快催收当年的发票。没有收到发票,不用账务处理,因为平时已经暂估入库了 五、次月收到发票,冲销暂估,按发票入账,按挂账的金额入账
2021-11-01
同学你好 借费用科目福利费 贷预付账款
2024-02-28
计入其他应收款。收到发票当月转入费用
2024-11-01
你好,当时借库存商品贷应付账款做的是这个吗?结转了成本没有?
2022-06-02
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