你好,可以用这个暂估成本的
老师,可以用借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 这样来暂估成本吗?
老师,暂估成本可以借 主营业务成本 贷 应付账款_暂估 不?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
老师好,请问暂估成本可以借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估吗
上年没有会计交接,上年的库存怎么分录,记库存商品,贷,主营业务成本吗
文文老师,您好,在吗? 有事请教一下,麻烦您了
老师:我想问一下,如果假设2年都没有过一门,那5年年限咋算
老师好!麻烦问下进项发票是自产自销农产品发票要交印花税吗
现在开办费 到底是长期待摊费用还是管理费用
所得税税负率=所得税/营业收入 这里的所得税是指享受减免后的税额还是减免前的税额
请问:注销个人的一般纳税人公司需要怎么处理?公司自成立三年以来无收入无债务.只产生各种费用如租房,工资,买空调电脑等入了固定资产科目,交社保,是否要把资产负债表平掉?如何平?利润表呢?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
老师,那以后得如何往下做呢?比如跨年了,
之后取得发票了,可以红红冲之前的暂估,在做一笔按照发票入账的分录
那还得调整以前年度损益?
不用,@ 12月份做账的时候这样做就行
老师,就是以上分录用负数冲回,然后按发票上的金额再做一遍这个分录吗?
额额额,是这样的呢
老师,如何防止时间长了忘记掉呢?比如3个学以后才收到发票,或者得分多次才能收全发票
自己做的暂估一般都有点印象的啊