你好,跨年了就放到以前年度损益调整科目
老师你好,我公司有进项多了,现进项税额转出,可以直接转成本还是要放到以前年度损益调整科目?
老师,你好,企业所得税去年没有计提,今天用到了以前年度损益调整,直接用就可以了吗?需要把他转到其他科目吗?
进项公司认定虚开增值税发票,我们公司需要进项税额转出,因为是以前得,需要进成本还是以前年度损益调整,调整后的未交增值税与转出得有差额怎么做分录
老师,为什么我在以前年度损益调整的分录里面手动结转到本年利润?但是在本月结转损益的时候还是会有以前年度损益调整科目出现呢而且有余额
亲们,汇算清缴前调整上年的成本用,怎么调整? 进项税额转出,用于免税项目的进项税不能抵扣 借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 但是,这是以前年度认证的进项发票,属于以前年度成本,能记到本年的成本了吗? 借:以前年度损益调整 ,可以吗?
你好,往来款可以用现金还吗
老师,公司老板、领导担保还款给员工有模板吗?请发我一下。员工借款给公司,公司给员工写借条和担保
老师,滴滴打车普票可以抵扣吗?需要提供些什么证明呀
老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我司现做电商行业,子公司跟母公司采购了9万,在淘宝上开了母公司为主体的店,子公司负责经营,假设8月账单货款10万(其中客户已开票3万,未开票7万),平台账扣服务费2万,实际应收8万。 解释:1.因是母公司主体,所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认,但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题: 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢? 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢? 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢? 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
那要怎么做分录呢
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值的(进项税额转出)