同学,你好。是你发的这个页数的第几张吗?
老师:第三张图问了一天没人回答,请耐心的老师给我详细介绍一下, 谢谢!
我不清楚,明明答案是一样的,为啥是红字,老师可帮我分析一下吗?谢谢!
老师,谢谢了要分录!拜托!给答案的时候说清一下是第几张!谢谢老师!
老师您好,目前在学汇算清缴,请老师方便的时候发我一下汇算清缴的表格给我 。谢谢老师。这是我的邮箱1057089552非常感谢,方便的时候发一下,谢谢
老师:此题答案我选错了,到底哪个用税后的我还是分不清,能帮我解答一下吗?谢谢!
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
对的,老师好了吗
第一张图片 借:研发支出-研究支出280000 贷:原材料200000 应付职工薪酬50000 银行存款30000 借:管理费用-研发费用80000 贷:研发支出-研究支出80000 借:研发支出-开发支出190000 贷:原材料100000 应付职工薪酬50000 银行存款40000 借:管理费用-研发费用30000 贷:研发支出-开发支出30000 (2) 借:无形资产-专利权360000 贷:研发支出-研究支出200000 研发支出-开发支出160000 (3) 借:管理费用-无形资产摊销3000 贷:累计摊销3000 借:应收账款3996 贷:其他业务收入3600 应交税费-应交增值税-销项税额396 (4) 借:银行存款348800 累计摊销72000 贷:无形资产36000 应交税费-应交增值税-销项税额28800 资产处置损益52000