同学,你好。是你发的这个页数的第几张吗?

老师:第三张图问了一天没人回答,请耐心的老师给我详细介绍一下, 谢谢!
我不清楚,明明答案是一样的,为啥是红字,老师可帮我分析一下吗?谢谢!
老师,谢谢了要分录!拜托!给答案的时候说清一下是第几张!谢谢老师!
老师您好,目前在学汇算清缴,请老师方便的时候发我一下汇算清缴的表格给我 。谢谢老师。这是我的邮箱1057089552非常感谢,方便的时候发一下,谢谢
老师:此题答案我选错了,到底哪个用税后的我还是分不清,能帮我解答一下吗?谢谢!
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
对的,老师好了吗
第一张图片 借:研发支出-研究支出280000 贷:原材料200000 应付职工薪酬50000 银行存款30000 借:管理费用-研发费用80000 贷:研发支出-研究支出80000 借:研发支出-开发支出190000 贷:原材料100000 应付职工薪酬50000 银行存款40000 借:管理费用-研发费用30000 贷:研发支出-开发支出30000 (2) 借:无形资产-专利权360000 贷:研发支出-研究支出200000 研发支出-开发支出160000 (3) 借:管理费用-无形资产摊销3000 贷:累计摊销3000 借:应收账款3996 贷:其他业务收入3600 应交税费-应交增值税-销项税额396 (4) 借:银行存款348800 累计摊销72000 贷:无形资产36000 应交税费-应交增值税-销项税额28800 资产处置损益52000