是你们开具发票,还是收到的采购发票呢?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问下,1.今天发现上个月增值税申报,开了一张普票,300多,但我都填到未开票销售额里进行申报纳税了,这个影响大吗?2.还有就是免税项目的未开票销售额不小心填到开具其他票据销售额里面了,影响大吗?需要去税务局更改吗?
老师您好,我单位领了税盘,但是上个季度发票不够用,在税务局代开了几张,其中有一张这个季度作废了,实际开票额比税盘里面的少,这个报税的时候不会导致税盘过不去吧,我按实际开票金额报税就可以,是吗?
有一张发票上个月未报送跨年了才报送,但是月度统计金额和税盘开票金额一致有什么影响吗?
一般纳税人上月忘记暂估收入但是结转了成本,次月开票才确认了收入,金额不大未跨年,不影响交税,这样次月才确认收入有没有问题啊?
老师您好,我上月开了增值税普通发票100万并申报了增值税,但是做账时按照权责发生制并没有确认100万的收入,导致申报表上增值税和所得税申报金额不一致,这个有影响吗?
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
是我们开具的发票
你们开具发票,需要当月开具当月申报处理。如果是没有申报的话,就是金税三期比对不符,无法报税。
跨月上报的话可以吗
这个是需到税务局进行更正申报处理。不然,次月是无法报送的。一般纳税人开具专用发票、开具普通发票的数数据会在金税三期比对不符,导致无法报税。
但是我次月已经上报成功了
申报成功了,就可以了。可能是你们省份没有进行数据比对。
那么会影响后续开票吗?
这个不影响后期开具发票。后期开具发票就是以后月份的销售数据了。
那这张发票的数据是算上个月的吧?
发票开在哪个月,就是属于当月的数据