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老师,请问这4个分录怎么写才对,我们是云链公司

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2021-01-03 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-03 20:51

学员你好 1.借:银行存款 贷:其他应付款 2.借:其他应付款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3.借:其他应收款 贷:银行存款 4.借:其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款

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快账用户2502 追问 2021-01-03 20:53

老师,为什么是走其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:07

学员你好,收到钱了,又没票,不是欠别人的吗?

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快账用户2502 追问 2021-01-03 21:10

不可以走应付账款吗?老师

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:19

学员你好,也是可以的!

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快账用户2502 追问 2021-01-03 21:19

谢谢老师哈

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:24

学员你好,不客气的!

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学员你好 1.借:银行存款 贷:其他应付款 2.借:其他应付款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3.借:其他应收款 贷:银行存款 4.借:其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款
2021-01-03
你好,稍等,马上写给你
2021-01-18
你好,稍等,马上写给你
2021-01-18
您好,这个是给员工的吗还是
2022-09-07
一、接受供应商赠送时(确认捐赠收入) 供应商赠送的酒属于 “接受捐赠收入”,需按公允价值确认:借:库存商品 390 元贷:营业外收入 —— 捐赠利得 390 元 二、销售给客户时(按正常销售处理) 假设按 390 元(含税)卖出,小规模纳税人(征收率 1%): 确认收入:借:银行存款 / 应收账款 390 元贷:其他业务收入 386.14 元(390÷1.01)贷:应交税费 —— 应交增值税 3.86 元 结转成本(按接受捐赠时的入账价值):借:其他业务成本 390 元贷:库存商品 390 元
2025-11-10
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