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我公司9月付了:20年9月到21年8月的物业费12000,账务处理:借:管理费用4000待摊费用8000贷现金12000,这样可以吗?还是要做预付账款8000

2021-01-04 07:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-04 07:33

您好,建议借方使用预付账款科目,因为待摊费用科目已经取消了【如果只是核算一年内的费用,也可以先使用该科目,但是到年末一定要冲平的】

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快账用户4809 追问 2021-01-04 07:37

那我改一下,这个费用要延续到21年8月

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齐红老师 解答 2021-01-04 07:38

这个是由于跨年了,所以建议要使用预付账款科目核算的

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快账用户4809 追问 2021-01-04 07:38

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-01-04 07:42

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您好,建议借方使用预付账款科目,因为待摊费用科目已经取消了【如果只是核算一年内的费用,也可以先使用该科目,但是到年末一定要冲平的】
2021-01-04
你好 可以这么做的
2020-09-27
您好,这么做是对的。
2021-01-06
你好,同学,物业实际退费8000,但是之前10000全部红冲了,对吗?
2024-10-21
可以的,可以这么做。
2023-07-26
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