您好,建议借方使用预付账款科目,因为待摊费用科目已经取消了【如果只是核算一年内的费用,也可以先使用该科目,但是到年末一定要冲平的】

我公司9月付了:20年9月到21年8月的物业费12000,账务处理:借:管理费用4000待摊费用8000贷现金12000,这样可以吗?还是要做预付账款8000
费用1月底到明年2月底的,长达一年,金额较大,选择摊销,但是现在取消待摊费用科目了,这样做对吗 ?1月到票了的,借:预付账款 贷:银行存款 2月开始摊销,借:****费用/主营业务成本 贷:预付账款
老师,现在交了今年和明年的物业费(有发票),怎么做账呢,用的小企业会计准则 可不可以:借:预付账款-物业费 贷:银行存款 年底把今年的物业费结转到费用里:借:管理费用-物业费,贷:预付账款-物业费。明年开始每个月结转费用,这样处理可以吗?
感谢老师,老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000,借固定资产贷银行存款12000,可以在10月份直接全部折旧摊销吗,借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000?如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢?第二个问题单位固定资产19万,已经计提了18万,请问做账时还接着计提吗,直接计提到19万,还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢?第三个问题单位租房每年付五万租赁费,于10月付款,借管理费用租赁费5万贷银行存款5万?就不用按月摊销一年了是吧,还是借预付账款5万贷银行存款5万,然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166,每月都一样摊销一年?
8月支付了三个月物业费10000,8月物业已开票,分录记为,借管理费用,贷银行存款,9月退租退物业费,物业开具红字发票,,我这做账冲销,借:管理费用-10000,贷:银行存款-10000,物业那边重新开了一张2000的一个月物业费发票,剩下8000两个月物业费已经退到公户了,我如何做账?
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师,就是公司开了一笔专票出去,但是没从公户过,是收到另一个股东的账户里的,因为这个公司的打大人 去世了。要注销了,怕过了公户取不出来,那这笔钱应该怎么处理呢?需要写什么材料做为原始凭证吗?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
我公司是提供海上船务服务,船不在公司明细,是个人的船,上个月台风天气把船打翻报废了,保险公司赔了80万,我们花了一些打捞费用,这个账我要怎么做?
老师公司控股投资新公司,这个长期股权投资用缴纳印花税吗
那我改一下,这个费用要延续到21年8月
这个是由于跨年了,所以建议要使用预付账款科目核算的
好的,谢谢老师!
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!