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餐饮费发票,12月8日开,收款12月9日,则可先通过应收账款科目核算过下?

2021-01-04 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 11:43

您好!可以通过应收账款核算的。

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快账用户1717 追问 2021-01-04 13:10

不通过可行,两个单据在一起做到一个凭证上?

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齐红老师 解答 2021-01-04 13:11

当月收到钱可以一起做账不通过应收账款科目的

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相关问题讨论
您好!可以通过应收账款核算的。
2021-01-04
你好,通过预付账款的科目核算
2020-09-02
你好 (1)12月9日,客户丙企业破产,根据清算程序,有应收账款30万元不能收回,确认为坏账。 借:坏账准备,贷:应收账款 (2)12月14日,收到12月5日乙企业的销货款存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (3)12月15日,向丁企业采购材料,开出转账支票一张,预付材料款8万元。 借:预付账款,贷:银行存款  (4)12月21日,收到2021年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。 借:银行存款,贷:坏账准备 (5)12月28日,收到丁企业材料及有关结算单据,材料价款为8万元,增值税为1.04万元,同时开出转账支票一张,补付不足材料款。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款  (6)12月31日,根据甲企业坏账准备计提政策计提坏账准备。 借:信用减值损失,贷:坏账准备
2023-03-06
这个是冲减收入的
2020-09-10
你好 如 如果确定收不回来的 应该把应收账款转入营业外支出科目
2020-09-10
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