您好!需要结平。 借:应交税费-未交增值税 贷:应交增值税-减免税款
老师,应交增值税-减免税款,需要结平吗?会计分录怎么做?
老师,我期未结帐的时候系统提示我,增值税未结转,但是因为我们是一家小规模,增值税是免交的,我增值税做的分录是:借:应交税费-应交增值税-减免税款;贷:营业外收入-减免税收入。现在我还需要做增值税的结转分录吗?
应交税费—应交增值税(减免税款),年末需要结转。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费—应交增值税(减免税款);月末结转也是这样做分录吗?
小规模税控盘抵减,结转到应交税费-应交增值税(减免税款)。还需要再把应交增值税(减免税款)结转到未交增值税吗
结转免交增值税需要做会计分录吗?
高新企业的科目里有没有费用化支出,购置设备费?
请问老师看上年度税收,是不是看资产负债表应交税费栏数据
老师,法人租给公司的车必须开票么
老师好:咨询下,工资薪金申报中,劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是?一般怎么选择使用?
老师你好运输行业的税负率在多少
请问老师,出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税,尽管后期收到退税以后,这个科目是不是一直会有余额,
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
不是放入转出未交增值税中吗?
那个是转出未交增值税的分录
哦,但是,年终,我的减免税款,借方有余额,我可以从贷方转出,然后放入转出未交增值税中吗?
可以转入未交增值税中的
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利哈!