你好, 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税收入 就可以的
老师,我们是小规模纳税人,现在有应交税费-应交增值税(销项)这个科目,现在增值税减免,我如何做分录?我是做借应交税费-应交增值税-减免税,贷营业外收入-政府补助嘛?
老师,我期未结帐的时候系统提示我,增值税未结转,但是因为我们是一家小规模,增值税是免交的,我增值税做的分录是:借:应交税费-应交增值税-减免税款;贷:营业外收入-减免税收入。现在我还需要做增值税的结转分录吗?
我是分开,贷:应交税费应交增值税税减免税款,最终结转借:应交税费应交增值税减免税款 贷:营业外收入减免税额 。我同事是做没有分开,年底做借:应交税费应交增值税小规模增值税 贷:利润分配未分配利润。那个更合适,请解决下
老师,您好: 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账,借:应交税费-增值税--减免税款 贷:营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税,借:应交税费--增值税(销项税额) 贷:应交税费--未交增值税 两个问题:第一,我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗;第二,我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
公司有个退伍士兵的减免9000元,我的分录是借:应交税金-应交增值税-减免税款9000 贷:营业外收入9000,结转减免税款借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税9000 贷:应交税金-应交增值税-减免税款9000,转出未交余额在借方,还需要再转入未交增值税吗?不转的话转出未交增值税就一直挂着余额,我是每个月把销项进项都结转平的
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那系统提示我增值税未结转就不用管它了吗?
增值税你已经结转了, 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税收入
老师,那怎么系统还要提示我增值税未结转呀?
系统提示增值税未结转就不用管它了