你好, 借银行存款153900 贷主营业务收入130000+3539.82 应交税费销项税17360.18 其他应付款3000
5月30日,企业采用直接收款方式销售一台X型设备,不含税价130000元,向对方开具增值税专用发票,随同销售一起收取包装物押金3000元,优质费3500元,包装费500元,另开发票。设备将于6月8日发出。 求会计分录
山香制药是一般纳税人,2019年6月业务如下(1)1日购入原料药一批,货款100000元,增值税130000元,取得专票,同时取得运输普通发票注明运费50000元0(2)3日车间领用上月购进原料药100000元,用于免税药品生产(3)12日进口药品检验设备一台,取得海关专用缴款书,注明增值税120000元8(4)19日向一纸箱厂订制包装箱,取得专票,注明销售额80000元,包装箱下月交付(5)24日外购货物一批用于投资,取得专票注明销售额1000000元T(6)采用分期收款方式销售900000元的药品给批发企业,已取得首期款300000元,开具专用发票注明销售额900000元(7)26日销售给外省一批药品,开具专票注明销售额600000元,发货后获悉对方短期无法支付货款(8)28日无信提供市场价格80000元的药品给某医院试用(9)29日折扣销售药品,给与5%的折扣,开具专票注明销售额2000000元,折扣5%(10)30日,将已逾期1年的包装物押金5000元冲销包装物成本◇请计算该公司6月应交增值税
113 练习册18页2-1 山香制药是一般纳税人,2019年6月业务如下 (1)1日购入原料药一批,货款1000000元,增值税130000元,取得专票,同时取得运输普通发票注明运费50000元。 (2)3日车间领用上月购进原料药100000元,用于免税药品生产 (3)12日进口药品检验设备一台,取得海关专用缴款书,注明增值税120000元。 (4)19日向一纸箱厂订制包装箱,取得专票,注明销售额80000元,包装箱下月交付。 (5)24日外购货物一批用于投资,取得专票注明销售额1000000元。 T (6)采用分期收款方式销售900000元的药品给批发企业,已取得首期款300000元,开具专用发票 注明销售额900000元。 (7)26日销售给外省一批药品,开具专票注明销售额600000元,发货后获悉对方短期无法支付货款 (8)28日无偿提供市场价格80000元的药品给某医院试用。 (9)29日折扣销售药品,给与5%的折扣,开具专票注明销售额2000000元,折扣5%。(10)30日,将已逾期1年的包装物押金50000元冲销包装物成本。 请计算该公司6月应交增值税。
(8)5月8日,从迪菲公司购进配件一批,取得增值税专用发票,发票上面注明价款20,000元、税款2600元,货款已付,货物已验收入库。用现金支付运费400元,取得普通发票。(9)5月10日,销售给某机电公司B型号设备30台,每台不含税价款16000元,按协议折扣5%,已开具增值税专用发票,折扣额已在增值税专用发票的金额栏内注明,货已发出。同时,随同产品一起售出包装箱30个,不含税价每个100元,开具增值税专用发票。款项518670元已存入银行。(10)5月11日,向小规模纳税人天阳公司售出20吨丙材料,开出58500元的普通发票,款项已存入银行。·(11)5月12日,将B型设备3台转为本企业自用,每台实际成本8.000元,未开具发票。(12)4月3日,以分期收款方式销售一批配件,不含税价款540000元,在合同中双方约定分三次支付货款并开具增值税专用发票,合同中约定的收款日期分别为5、6、7月的12日。4月28日,发出产品。5月12日,收取第一笔款项。
怎么写会计分录。(22)5月24日,采用预收款方式销售B型号设备2台,合同中约定,每台设备不含税售价为16000元,28日收取全部货款,设备于下月发出。.(23)5月25日,向玉柴加工厂(小规模纳税人)购进包装材料一批,取得普通发票,价税合计57680元,款项已通过银行支付。
朴老师在吗?可以帮我做一下题吗?谢谢啦
若贷款300万,请问1月份、2月份利息计算天数分別按多少天计算天利息?
公司支付宝账户的钱转入余利宝后 的收益,需要缴纳增值税吗
请问老师,老板让我给一家公司开10万块钱的票,相当于虚开了,我们公司做空调配件检测仪之类的,我能不能开那种技术服务类的票,相当于老板给这家公司提供技术支持,行不行?
我公司注册资本10320万元,去年他全部用无形资产入实收资本。这样有什么风险吗?
老师我们公司有很多经营范围,比如开物业发票或者租房发票怎么选择
老师,汇算清缴的时候,利息支出这一栏是只填银行借款利息吗?包不包括存款利息和手续费?
处理了单位的二手车怎么做账务处理?
请问老师,老板让我给一家公司开10万块钱的票,相当于虚开了,我们公司做空调配件检测仪之类的,我能不能开那种技术服务类的票,相当于老板给这家公司提供技术支持,行不行?
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗?
3539.82哪里来的?
4000/1.13这个作为价位费用