借应收负数贷主营业务收入,负数贷应交增值税负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数,重新加工是库存商品拆了吗?

我们是生产加工业,7月份退了一批货,我们每个月都要计算成本,各月成本不一样,7月份退的这一批是前面几个月发过去的,现在退回厂里怎么做分录
老师我想问一下,我们开出去发票次月红冲了,然后又重新开具了,那分录应该怎么做,那个客户退回额抵扣联跟发票联应该放在那笔分录后面做附件?
老师,我们公司有一个产品,卖了开票了,后来跨月冲红退了,这个产品的专门制的,退回来的产品一般很难再卖出去。我们车间后来加工生产别的产品的时候就把他用到接下来的别的产品里了。请问,这一步分录产成品入库要怎么做?
卖了一台设备,客户退回重新加工生产?红冲发票,退库重做,会计分录怎么做?要不要退回至生产成本?分录怎么做
老师,您好,请问我们认证过的发票重新退给人家,当时我们做账是借生产成本 应交税费贷应付账款,退回之后分录应该怎么做啊?
老师,公司的实收资本是慢慢分次实缴的,到12月底时,已实缴了一部份资金,我按次先把实缴的这部分的印花税先交了,后面如果再有实缴到时再申报,这样操作可以吗?
老师你好,我们公司有个返聘的,但是医保大病救助18元,缴纳个税,请问老师能不能在个税里面填呀?急急
公司注销 没有业务 就有几千块钱的工资 和10000元的其他应款,需要都结清才能注销嘛
公司一般纳税人加小规模一共10几家,用一个IP地址申报增值税、开票、企业所得税,个税,是不是容易被监控。那为什么代理记账的可以
你好 老师 长期待摊费用一般什么时候开始摊销 装修估计2-3年 中途有开票的情况 三四百万的装修费
请问老师,同两个股东有两家公司,现在还有一个公司准备不生产产品了,都到一个公司生产了,那资产能不能合并,账务上应该要怎么弄?
请企业招用登记失业半年以上的,减免的7800元增值税请问如何进行账务处理
老师,一批电脑固定资产是2024年11月26日验收,12月10日开的发票,什么时候是入账日期?
工会经费去应付职工薪酬的借方值,还是贷方值
请问老师,客户自己提供了一款主材,其他都是我们提供,这种情况如何签合同,对账,开票!发票开产品,不是加工,如何体现产品金额不含材料款?
库存商品要拆了,因为要重新给对方的产品价格更高了,怎么做分录
借生产成本贷库存商品
拆这个是入库再出库加工吗?不入库直接之前挂生产成本下面,后面再加工产生材料人工制造费用结转到新生产成本产品和之前那个合并一起做借库存商品贷生产成本