你好!进项税怎么多计提的?具体什么原因?

如何把账上多计的进项 与纳税申报的进项调整为一至的数
账上与电子税务局申报系统中的销项进项数据不一致,查账发现去年有一笔进项税额直接计入到费用中了,但是申报的时候又认证抵扣了,请问这笔税额如何调整
老师,我们账面上交接过来,增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元,请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据
纳税申报表上比实际多一笔进项税额转出的部分,如何进行调整? 借:应交税费-增值税(进项税额) 贷:应交税费-进项税额转出 是这样做分录吗
老师好,账面上的进项税额大于申报表上的税额,如何调整?
老师公司挂靠社保的,个人所得税怎么申报啊,这个社保要全额收回来
老师,您好,请问下企来受益人备案是必须做的吗?
广告费一千元以下可以自行垫付报销,一千元以上的广告费就要对公支付,这样做可以吧
老师,供应商开红字发票给我方,分录怎么做?
前年一般纳税人利润总额为负,投标商让要求写说明原因,如何写,懂得老师回答谢谢
审计人员在审查某厂在产品时,了解到如下情况:1)该厂生产甲产品,开始加工时一次投料,每投入1公斤A材料,可制成0.95公斤甲产品,且在产品重量随加工程度变化而递减;2)1月15日经实地盘点,在产品盘存数为480公斤(加工程度为80%,1公斤原材料可制成0.96公斤在产品)3)1月1日至15日甲产品完工入库1900公斤4)1月1日至15日领用A材料2200公斤要求:推算上一年12月31日在产品账面盘存数400公斤(加工程度为40%,1公斤原材料可制成0.98公斤在产品)的正确性,并由此说明其可能对会计报表项目的影响
老师好,我们是汽车修理公司,比如去年给一个单位修车,赶在12底给这个单位把发票开了,他们当时没有付款,然后次年又把发票作废了重新开具,长期这样操作的话会有风险不
你好,老师我兼职的公司发放工资是按季发,这允许吗,在有我报个税怎么报呢
有笔货代业务,某单位接收的是门到门业务,其中我们做了上海清关地到重庆某码头的换单,清关,我们这个业务能否开具免税发票?
你好,老师,我想咨询下我们公司有一笔报销款22000元,是公司制作门窗的费用,员工个人已支付,现拿了对方公司给我司开的发票报销,这个金额比较大,如果对公转给他个人的话可以吗?税务风险大吗?他除了发票还需要提供什么单据呢?
具体情况是这样的:11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,11月份收到的9万多的进项票做到12月份账上 12月份的税昨天又报了,现在税上的进项跟账上的进项数对不上
你好!12月抵扣发票没有作账吗?11月做账务处理了吗?
11月份做了收到10月份的进项,11月份收到的进项做到12月 12月收到的也做到了12月账上并认证抵扣
11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,这业务在11月作账务处理了吗?
没有,做在12月份了
你好!那不应该产生差额的,那个月抵扣那个月认证的做账的不是吗?
老师,现在的问题是11月份的那9W没认证 没抵扣
现在12月份的税已申报了
你好!你11月不是也没有作账吗?12月认证做账抵扣的?
12月份也没认证抵扣11月份收到的进项,忘记了
你好!做到应交税费—待抵扣就可以,1月份认证抵扣
那我是现在操作认证吗 还是2月份再操作认证
你好!2月,现在申报期认证了是12月的
11月份进项发票是11月30日开的,2月认证是没有关系的吧
你好!没有关系的,可以使用的