你好!进项税怎么多计提的?具体什么原因?
如何把账上多计的进项 与纳税申报的进项调整为一至的数
账上与电子税务局申报系统中的销项进项数据不一致,查账发现去年有一笔进项税额直接计入到费用中了,但是申报的时候又认证抵扣了,请问这笔税额如何调整
老师,我们账面上交接过来,增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元,请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据
纳税申报表上比实际多一笔进项税额转出的部分,如何进行调整? 借:应交税费-增值税(进项税额) 贷:应交税费-进项税额转出 是这样做分录吗
老师好,账面上的进项税额大于申报表上的税额,如何调整?
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
具体情况是这样的:11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,11月份收到的9万多的进项票做到12月份账上 12月份的税昨天又报了,现在税上的进项跟账上的进项数对不上
你好!12月抵扣发票没有作账吗?11月做账务处理了吗?
11月份做了收到10月份的进项,11月份收到的进项做到12月 12月收到的也做到了12月账上并认证抵扣
11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,这业务在11月作账务处理了吗?
没有,做在12月份了
你好!那不应该产生差额的,那个月抵扣那个月认证的做账的不是吗?
老师,现在的问题是11月份的那9W没认证 没抵扣
现在12月份的税已申报了
你好!你11月不是也没有作账吗?12月认证做账抵扣的?
12月份也没认证抵扣11月份收到的进项,忘记了
你好!做到应交税费—待抵扣就可以,1月份认证抵扣
那我是现在操作认证吗 还是2月份再操作认证
你好!2月,现在申报期认证了是12月的
11月份进项发票是11月30日开的,2月认证是没有关系的吧
你好!没有关系的,可以使用的