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如何把账上多计的进项 与纳税申报的进项调整为一至的数

2021-01-05 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 12:17

你好!进项税怎么多计提的?具体什么原因?

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:19

具体情况是这样的:11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,11月份收到的9万多的进项票做到12月份账上 12月份的税昨天又报了,现在税上的进项跟账上的进项数对不上

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:20

你好!12月抵扣发票没有作账吗?11月做账务处理了吗?

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:21

11月份做了收到10月份的进项,11月份收到的进项做到12月 12月收到的也做到了12月账上并认证抵扣

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:23

11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,这业务在11月作账务处理了吗?

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:25

没有,做在12月份了

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:26

你好!那不应该产生差额的,那个月抵扣那个月认证的做账的不是吗?

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:27

老师,现在的问题是11月份的那9W没认证 没抵扣

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:28

现在12月份的税已申报了

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:29

你好!你11月不是也没有作账吗?12月认证做账抵扣的?

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:30

12月份也没认证抵扣11月份收到的进项,忘记了

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:32

你好!做到应交税费—待抵扣就可以,1月份认证抵扣

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:32

那我是现在操作认证吗 还是2月份再操作认证

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:34

你好!2月,现在申报期认证了是12月的

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快账用户9673 追问 2021-01-05 12:35

11月份进项发票是11月30日开的,2月认证是没有关系的吧

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:36

你好!没有关系的,可以使用的

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你好!进项税怎么多计提的?具体什么原因?
2021-01-05
同学你好 这个勾选平台的没有按金额做分录吗
2022-04-11
你好 ; 少了的话; 去看看你勾选平台里面 勾选的多少; 你核对下
2022-04-11
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数。
2021-10-09
你好 ; 不一致 那你现在找到了原因了没有 ; 假如你申报认证了。  那你账上忘 全额做费用去了。 现在调整分录:借 进项税贷 利润分配-未分配利润  
2021-10-09
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