你好!进项税怎么多计提的?具体什么原因?

如何把账上多计的进项 与纳税申报的进项调整为一至的数
账上与电子税务局申报系统中的销项进项数据不一致,查账发现去年有一笔进项税额直接计入到费用中了,但是申报的时候又认证抵扣了,请问这笔税额如何调整
老师,我们账面上交接过来,增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元,请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据
纳税申报表上比实际多一笔进项税额转出的部分,如何进行调整? 借:应交税费-增值税(进项税额) 贷:应交税费-进项税额转出 是这样做分录吗
老师好,账面上的进项税额大于申报表上的税额,如何调整?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
具体情况是这样的:11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,11月份收到的9万多的进项票做到12月份账上 12月份的税昨天又报了,现在税上的进项跟账上的进项数对不上
你好!12月抵扣发票没有作账吗?11月做账务处理了吗?
11月份做了收到10月份的进项,11月份收到的进项做到12月 12月收到的也做到了12月账上并认证抵扣
11月份有9W多的进项没认证也没抵扣,这业务在11月作账务处理了吗?
没有,做在12月份了
你好!那不应该产生差额的,那个月抵扣那个月认证的做账的不是吗?
老师,现在的问题是11月份的那9W没认证 没抵扣
现在12月份的税已申报了
你好!你11月不是也没有作账吗?12月认证做账抵扣的?
12月份也没认证抵扣11月份收到的进项,忘记了
你好!做到应交税费—待抵扣就可以,1月份认证抵扣
那我是现在操作认证吗 还是2月份再操作认证
你好!2月,现在申报期认证了是12月的
11月份进项发票是11月30日开的,2月认证是没有关系的吧
你好!没有关系的,可以使用的