你好 借 成本费用科目 贷进项转出 借进项转出 贷转出款交增值税
老师我想请教下如何转出末交增值税分录例如:借:现金1130 借:主营业务收入1000 贷:应交税金~应交增值税~销项税130 抵扣专票:借:原材料~××3539.82 借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税460.18 贷:银行存款4000 余下留抵扣330.18如何做分录,谢谢
老师我们单位,疫情期间免税,进项税不能抵扣,对方单位开咯专票,我们如何做账务处理,进项税需要认证抵扣,再转出,具体分录如何写,比如原材料购进含税价1000元,开局13%专票1226.41元,县如何做账务处理,进项税如何进行谢谢!
老师 企业为服务业疫情期间享受增值税减免,进项税抵扣都要转出,这个分录如何做?年底转出科目结转分录如何做?谢谢
酒店行业去年因疫情免征增值税,但是每个月的进项税在账务中都计提了,今年税务局说免征增值税不能享受进项税,要求把去年的进项税额转出,以及加计抵减也转出,请问分录怎么做?
老师,建筑行业,期末会涉及销项税额,进项税额,未交增值税,预缴增值税,简易计税,留底增值税,不涉及转出未交增值税这个科目,该如何结转呢?分录?
老师好,增值税怎么计提
企业内部研究开发项目开发阶段的支出,既可能资本化,也可能费用化这个对,老师学混了。研发阶段不都是全部资本化嘛
老师 企业 现在税务下来查账其中2022年 其中有50000元 管理费用- 电脑 税局不承认 让我们调出来 我是直接改账还是说给调增 我们是报个体生产经营所得 年报 改账分录怎么做 调增分录怎么做
老师 这个成员变动完成后 工商上面 还需要操作哪些不啊?
老师,为了避税,7月份暂估了成本借主营业务成本贷应付账款,后续在后面一个月冲销这笔分录,冲销的依据是什么呢
现代服务~代理运输服务费,的类目,公司需要什么资质吗?
我公司是生产型公司,因工程款未收回,有房产抵工程款收回来,现在工抵房要出售,例如房产是卖出是80万,但开票要按公允价90万开票,应收款是80万,那么10万差异是应该如何做账务处理?
电子税务局怎么查看已经查看过的文书
老师,你好,去年多交了几千元的企业所得税,在5月份汇算清缴的时候业务招待费调增了几十元,是不是这调增的要通过利润分配-未分配利润做账?
报个税的时候,本期收入包含,社保和公积金吗
老师这个是不用交增值税
未抵进项税抵扣怎样体现
你好 不普票用记成本费用里 以后想认证抵 记待认证进项科目