你好 退税的话到时汇算清缴过后 你们电子税务局申请退税操作就行了。现在退税是很方便的

就是我这边第四季度会缴纳所得税 但是汇算清缴因为涉及研发费用加计扣除 就会不用交税 那如果第四季度交税了 又会涉及退税 麻烦 这个有什么好的操作办法 ?
甘老师,2020年1-3季度应交所得税2000,研发支出费用化支出有100万.可以加计扣除75万对吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再预缴所得税,那汇算清缴加计扣除后肯定亏损不是要退税吗? 如果不想退税,第四季度就不能再交税了吧?怎么处理
老师您好,我突然想起来一个问题,我们目前没有享受第四季度研发费用加计扣除,所以我第四季度预缴企业所得税的时候,就要按照会计利润预缴企业所得税,我怕到时候汇算清缴的时候,加上研发费用加计扣除,到时候牵扯到退税,我怕税务局不退,又要查账,麻烦,第四季度该如何预缴呢
老师,我们按会计上第四季度不用交所得税,但是因为招待费只能60扣除,汇算清缴就要交所得税了,那我12月底要不要计提所得税
老师好,我们公司高企,研发费用可以加计扣除,第四季研发费比较大额 又不能加计扣除吗,这样利润就超了300万,就要按照25%来交,等汇算因为汇算第四季度会把研发费算进去,这样又不达到300万,到时会产生退税100多万,我能不能提前第四季度的利润总额先填写按照300万内来就按照5%这样交 或者直接预提一笔200多万费用,汇算再调增这个。
订单金额(不含税)是20000元,然后对方要开发票,我方要求支付1%的税点,加收税点金额200元,实际对公收到20200元,我们给对方开票金额20000元可以吗
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我们这边申请退税的话 比较麻烦
你好 如果很麻烦的话 。 你多缴纳了税费 你就申请以后年度抵减就行了。
比如说把加计扣除的费用加上去呢 , 这样合规吗
你好 你们这个加计扣除的话 是可以减少企业所得税的。 你多缴纳了 那么你就得退税了。 你要看你们是否满足加计扣除 。满足就退税或者申请抵减哈