你好,不用的不用管的。

就是我这边第四季度会缴纳所得税 但是汇算清缴因为涉及研发费用加计扣除 就会不用交税 那如果第四季度交税了 又会涉及退税 麻烦 这个有什么好的操作办法 ?
老师,我们按会计上第四季度不用交所得税,但是因为招待费只能60扣除,汇算清缴就要交所得税了,那我12月底要不要计提所得税
老师,如果12月底利润表中有利润,但是汇算清缴的时候有加计扣除就不需要交税,那12月底还需要计提所得税吗,利润表中所得税费用那一栏要填吗
老师我第4季度企业所得税需要交但是没交,到汇算清缴的时候一起交了,那么我第4季度的时候需要计提所得税吗
老师第四季度企业所得税有盈利9763.29元,需要交企业所得税吗,这个的先缴纳吗,等汇算清缴我把资产一次性扣除,那这先缴纳企业所得税吗不想交企业所得税12月月份需要计提企业所得税吗
老师,我们提单已出,但是,报关单还没出,但是时间不确定在这个月底还是下个月初,那进项票,我什么时间勾选呢?这个月底,我需要做什么吗?
提单副本copy字样可用于退税吗
我这边有一个淘宝C店是个人的 没有上传执照 2025年7-12月销售了差不多84万元 平台提示推送了数据去税局, 如果我现在上传执照变更主体。可以补申报增值税企业所得税吗 还是我这边按照平台提交的销售报表来缴纳个人所得税
老师,我司是制造业,生产企业出口退税,请问以下分录这样做对吗? 计提出口退税时: 借:其他应收账款-应收出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到时退税时: 借:银行存款 贷:其他应收账款-应收出口退税 还有就是,做了这几个分录后,应交税费-增值税(出口退税)这个分录就会有余额了,请问这个余额要怎么处理呢?有朋友说,冲进项税,但进项税每个月都已经结转冲减销项税了,是没有余额
小规模纳税人劳务派遣的税率26年变成3%后,还没享受减按1%的税率政策吗?
你好 老师 比如这种 个人给我们加工的 他提供不了发票 我可不可以直接对公转给他 做账的时候直接做无票费用 有风险么 我知道要纳税调增 不申报什么劳务报酬之类的 有风险么
收购农产品毛茶,简单封个纸箱打包一下售卖也是免税吗
我们是一家管道运输公司,给中石油中石化等公司运石油,现在我们在某个省建了一条运输管道,途径A-B-C-D四个城市,其中我们公司坐落于A市,我们投资了10亿修了A-B-C-D的运输管道,想咨询一下: 1、我们想要开展业务,是否必须要在B、C、D、三个城市开分公司呢,因为法律上跨地区经营只是跨省,没有提到跨市。 2、我们现在已经通过在A市的总公司投资了10亿,如果现在在B、C、D、三个城市开分公司并且取得收入,我们的10亿投资的进项票一直无法抵扣怎么办呢?
老师,我们是软件公司,卖给客户的硬件设备需要维修,我们收取费用后再找商家维修,然后商家开给我们的劳务维修费,我们怎么入账?可以入账销售费用-商品维修费吗
请问:退役军人享受的税收优惠每人每年9000元,指的是应纳税额,还是应纳所得额?谢谢