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年底结转完增值税,转出未交增值税余额在贷方,但是账上有留抵税额 请问期末在贷方的转出未交增值税 如何做账 还需要在做分录吗

2021-01-06 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 11:41

你好,按销项-进项-上期留抵税额,余额结转到未交增值税,

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快账用户9482 追问 2021-01-06 11:41

具体分录谢谢

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快账用户9482 追问 2021-01-06 11:43

我结转的时候是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交税费-进项税额 借:应交税费-应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 现在转出未交增值税余额在贷方

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:43

你好,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税,

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快账用户9482 追问 2021-01-06 11:44

年底未交增值税 可以有余额吗? 我们是有留抵税

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:47

你好,可以的,留置下个月缴交,

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你好,按销项-进项-上期留抵税额,余额结转到未交增值税,
2021-01-06
你好 未交增值税有借方余额的吗
2021-01-06
 你好,应交增值税-转转出未交增值税没有贷方余额的,借方有余额表示要交增值税,要转到应交税费用-未交增值税贷方。 平时有预交增值税,应放在应交税费用-未交增值税借方。
2021-01-06
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-07
您好 请问您上期有留底税额有没有做分录 金额是多少
2019-07-30
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