直接挂借未交增值税,贷银行, ,有去税局申请抵减后面需要交吗,没有就借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行,

建筑公司有异地项目,7月份异地预缴增值税4357.80元,附加税435.78,当月回来报销,报销时应怎出分录?8月份应缴纳增值税23000元,减扣上月异地预缴的4357.80元后才做为当月应缴增值税,还有附加税,这个月的分录又应怎样做?
2020年12月应缴增值税为34500元,当月有预缴增值税12000元,应减扣预缴为实缴,但会计粗心漏减预缴税款,2021年1月多缴2020年12月的增值税12000元,多缴附加税1440元,在账务上,会计在账务上应该怎样做账这多缴纳的12000元?
中国境内甲房地产开发企业为增值税一般纳税人,某楼盘合同开工日期为2017年9月1日,2019年12月预收房款2220万元,当地政府要求按照3%的预征率预缴增值税。2020年6月,销售该楼盘共取得含税收入8800万元 已知对应扣除的土地成本为2200万元,当月确认的增值税进项税额为450万元。 要求:根据上述资料,回答下列问题 1)甲公司2019年12月预缴增值税税额。 2)甲公司2020年6月应纳增值税额
东方公司是一家生产高档化妆品的企业,公司位于市区,为增值税一般纳税人适用增值税税率13%,消费税税率15%,城市维护建设税税率7%,消费税附加征收税为3%,20211年12月共销售高档化妆品,取得不含销售2000万元,本月购入原材料取得增值税专用发票上注明的增值税额共计1250000元经税务机关认证,均可抵扣东方公司12月实际缴纳增值税130万元,实际缴纳消费税韦270经税务机关认证,均可抵扣东方公司12月实际缴纳增值税130万元,实际缴纳消费税为270万元,请计算东方公司12月确认的销项税额为多少元,银缴纳的增值税额为多少元,应缴纳的消费税为多少,经税务机关认证,均可抵扣东方公司12月实际缴纳增值税130万元,实际缴纳消费税为270万元,请计算东方公司12月确认的销项税额为多少元,银缴纳的增值税额为多少元,应缴纳的消费税为多少元,银缴纳的城市维护建设税为多少元,缴纳的交易税及其附加为多少元
2 居民个人周某2020年每月应发工资均为34500元,“三险一金”等专项扣除为每月4500元,子女教育、赠养老人和首套住房贷款利息三项专项附加扣除合计为每月3000元。2020年11月取得劳务报酬21000元、取得稿酬59000元,2020年大病医保范围内自付费用54000元,没有减免税收入和减免税额等情况。2021年1月扣缴义务人向周某提供了已办理的子女教育、赡养老人及首套住房贷款利息三项专项附加扣除共计36000元,已预扣预缴税款35880元等情况。周某向支付劳务报酬和稿酬的单位取得了已缴纳税款的证据,劳务报酬已预扣预缴3360元,稿酬已预扣预缴6608元。 要求:请计算说明2021年3月周某做汇算清缴时应补缴还是获得个人所得税退还?其金额是多少?
杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 老师您看这个发票开对了嘛,单价对吗,怎么截图预览发票给客户啊 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1
老师,关于政府衔接资金买的电骑车25万,搞运输,这车折旧几年,按照啥折旧方式比较好。
公司租赁了交了房租和物业之后,又转租给第三方,请问发票类目开具的时候和物业公司一样,只是不填写不动产吗?
老师你好,计算利润总额会减去附加税吗
老师,有个小规模,没有成本票,只有餐饮发票,这情况咋做账呢
老师 我想问一下,成本100,可变现净值20,计提减值准备80。过了几个月,成本100,可变现净值150。减值得转回。1️⃣转回50。2️⃣期末50,期初80,期末➖期初=50-80=-30,转回30。2️⃣理解的是对的吧
请问现在一般纳税人高新技术企业必须享受15%的所得税优惠税率吗
请问下老师,公司之间借款,在没有明确还款顺序的时候,收到的款项,是先本还是先息呢
老师养老院平时买菜有小票和付款凭证,月底一次开发票中不。
公司营业执照拿到手后作什么
未交增值税借方表示多交,预缴增值税先不结转到未交增值税下面,
因一般纳税退税太麻烦,一般很难退税到位,税务人员建议留下一个月补扣,但跨年了,不处理又不行,预缴的税款是年初的无票收入的预缴税款,今月补开发票的,不是异地的预缴税款
像这种情况,2021年1月做2020年12月的账,我该如何计提增值税和附加税,按应实际缴的数来计提,还是按己缴纳的数来计提?
税务人员建议留下一个月补扣 主要是附加税这个,有说多交抵减后面吗,让你们填写抵减表吗,
什么都没有?就只是留一个月扣,然后打发我们了
这个没有说退抵减,那这个先做借应交税费,贷银行,附加税下个月对应申报时候这个填写倒数第2栏可以报错不,
增值税,只需要做,借未交增值税 贷银行就可以,
预缴增值税,下次申报增值税,填写实际缴纳一栏下面,