同学,你好,借管理费用-社保公司150 借其他应收款—社保个人-150
#提问#老师,我们是先发上月工资再本月社保的,实际发放工资时,借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 到交社保时 才借:管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 这样对么? 省了 借 :其他应收(代缴个人社保公积金部分) 贷:应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
老师你好,请问我10月的凭证中有一笔支付社保的分录中,借:管理费用——社保(公司)1500 其他应收款——社保(个人)1650 贷:银行存款 其中1500和1650的数字写错了位置,应该为个人1500,公司1650,我应该怎么修改呀
老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
老师,我想问问外经证是在我们公司还是在税务局,因为我在我们公司也没有找到
2题 为什么增加股东财富 反而从公司角度不可以
老师,成本核算是内账,总工时1500,正常有效生产工时是1000小时,客户退回来的售后机返修工时300小时、其他浪费工时200(包括培训,开会,来料不良挑选)是不是这样分开核算
求会计简历模板,怎么写简历
一般纳税人免税销售额备案去哪备呢
出口货物,国际运输费用可以退税吗?发票应该怎么开?
请教,外贸公司一般贸易出口食品,商检金额是按出厂价格还是跟国外客户的销售价格?有啥区别?
老师,您看我以下的分录对吗? 一个公司仅是买卖汽车配件,叉车折旧: 借:管理费用-折旧费 420 贷:累计折旧 420 贷方用累计折旧这个科目对吗?
个体户租金一个月200元,想要房东开票,一次性开一年的发票2400元,需要交增值税吗,因为我看一个月不超500是不用交,但是麻烦,一次性买一年的票 这种要交吗
老师,资产负债表的未分配利润是不是等于利润表的净利润?
今天已经12月了
同学,你好,你的摘要写,调十月几日,几号凭证就可以了。
但是,这样的话不就重复了吗
借:管理费用——社保(公司)1500 其他应收款——社保(个人)1650 贷:银行存款 借管理费用-社保公司150 借其他应收款—社保个人-150 两个分录合起来管理费用1500%2B150=1650 其他应收款1650-150=1500
好的,谢谢
同学,你好,不客气的。