同学,你好,借管理费用-社保公司150 借其他应收款—社保个人-150
#提问#老师,我们是先发上月工资再本月社保的,实际发放工资时,借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 到交社保时 才借:管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 这样对么? 省了 借 :其他应收(代缴个人社保公积金部分) 贷:应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
老师你好,请问我10月的凭证中有一笔支付社保的分录中,借:管理费用——社保(公司)1500 其他应收款——社保(个人)1650 贷:银行存款 其中1500和1650的数字写错了位置,应该为个人1500,公司1650,我应该怎么修改呀
老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
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老师工会经费的最新政策在哪里看呢,是不是30人以下不收,还是只要没成立公会的公司,都是不用交了呢
公司股权变更,原来柳元廷40%,张义春40%,袁兴春20%现在变更为柳元廷49%,张义春51%,怎么算交多少个税,印花税
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老师,可以给一份每月结转成本的库存表吗
税务局退税是不是应该冲缴纳的税款
老师,如果年末未结转本年利润,对资产负债表未分配利润有没有影响
老师您好!纳税等级申请复评需要上传那些资料
你好,一般纳税人企业,小企业会计准则,汇算2024年度企业所得税补缴企业所得税200元,是不是直接算今年费用,借:企业所得税200,贷:应交税费-企所税200,借:应交税费-企所税200,贷:银行存款200
今天已经12月了
同学,你好,你的摘要写,调十月几日,几号凭证就可以了。
但是,这样的话不就重复了吗
借:管理费用——社保(公司)1500 其他应收款——社保(个人)1650 贷:银行存款 借管理费用-社保公司150 借其他应收款—社保个人-150 两个分录合起来管理费用1500%2B150=1650 其他应收款1650-150=1500
好的,谢谢
同学,你好,不客气的。